您好,是利潤(rùn)總額 *20%計(jì)算的,因?yàn)榘?%交所得稅,正常稅率是25%
老師,就是小規(guī)模企業(yè)所得稅申報(bào)表里面有一個(gè)減免所得稅稅額,符合小微企業(yè)減免的這個(gè)是怎么計(jì)算出來(lái)的呀?
符合小微企業(yè)優(yōu)惠政策,企業(yè)所得稅報(bào)表第13項(xiàng) 減: 減免所得稅額 這個(gè)減免所得稅額是根據(jù)利潤(rùn)總額?5% 算的嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表中第13列的減免所得稅額怎么算?
老師,請(qǐng)問(wèn)小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)的第13項(xiàng)減免稅額是怎么算出來(lái)的?
老師 企業(yè)所得稅申報(bào)表第13行減免所得稅額是怎么計(jì)算的呢
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
按5%交所得稅是什么意思?
今年按1.6%的利潤(rùn)率交企業(yè)所得稅會(huì)不會(huì)太低?
您好,年應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以內(nèi)是5%的所得稅稅率。 2.按1.6%的利潤(rùn)率的高低取決于我們經(jīng)營(yíng)的實(shí)際利潤(rùn),大環(huán)境不好,有正利潤(rùn)的公司已經(jīng)很不錯(cuò)了
甲方因工程上的一些原因開(kāi)了罰款單給我們,要求對(duì)我們對(duì)公支付交了幾萬(wàn)元的罰款,想問(wèn)下是入工程施工科目還是入營(yíng)業(yè)外支出?
您好,罰款入營(yíng)業(yè)外支出,這是可以稅前扣除的,不是行政罰款
我們11月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里有張農(nóng)林產(chǎn)品的發(fā)票是普票,寫(xiě)著免稅的,但,勾選時(shí)抵了6994.49元,所以當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是59754.69元,但我們導(dǎo)出來(lái)勾選明細(xì)里這個(gè)發(fā)票的有效抵扣稅額是0,這是為什么呢?這邊應(yīng)該怎么處理呀?
您好,這個(gè)普票是單位開(kāi)的還是農(nóng)村合作社開(kāi)的,單位開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品普票是不抵扣的 農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票 農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票是指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品使用免征增值稅優(yōu)惠政策而開(kāi)具的免稅增值稅普通發(fā)票。 注意事項(xiàng):從批發(fā)、零售環(huán)節(jié)購(gòu)進(jìn)適用免征增值稅政策的蔬菜、部分鮮活肉蛋而取得的免稅普通發(fā)票,不得作為計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證。
這個(gè)沒(méi)有要我們填寫(xiě)哦,是附表二里自動(dòng)帶入了數(shù)據(jù)的,那這邊就是按填寫(xiě)附表二農(nóng)產(chǎn)品抵扣欄次的稅額入賬進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了,是嗎?
您好,咱這個(gè)發(fā)票不能抵扣的話,現(xiàn)在抵了,稅務(wù)查到還是要我們更正申報(bào)的,到時(shí)還會(huì)涉及到滯納金,還是明天先跟稅務(wù)大廳確認(rèn)這個(gè)能不能抵扣
但是系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是包含了這個(gè)抵扣金額的哦,如果不能抵扣的話,為什么帶出這個(gè)數(shù)據(jù)呀?
您好,因?yàn)槲覀冏约喝ス催x了呀,不勾選就帶不出來(lái)的。 確認(rèn)下總歸錯(cuò)不了,政策上農(nóng)民開(kāi)的普通才可以的抵扣
這張發(fā)票是藝苑苗木種植場(chǎng)開(kāi)出來(lái)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣嗎?
您好,種植場(chǎng)開(kāi)出來(lái)的發(fā)票是可以抵扣
好的,謝謝。
?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快!