您好,這個(gè)是可以的,可以
上個(gè)季度結(jié)成本的時(shí)候,有一批材料票沒(méi)回來(lái)用了暫估,這個(gè)月材料票回來(lái)了,發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度暫估結(jié)多了,怎么沖銷暫估
老師,22年3季度暫估的成本,4季度紅沖回來(lái)。收到部分發(fā)票怎么做賬?4季度還要暫估
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這季度提供的人工成本可以沖上個(gè)季度暫估成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)下 我上個(gè)季度暫估了10200的成本 現(xiàn)在成本確定回不來(lái)了 想要紅沖怎么紅沖啊
老師,上個(gè)季度暫估的成本票要不回來(lái),這個(gè)季度可以直接無(wú)票紅沖上個(gè)季度的成本嗎?
老師您好!9月1日社保新規(guī)實(shí)施請(qǐng)問(wèn)下年齡超過(guò)50歲的阿姨我們酒店有兩個(gè),都沒(méi)有買社保,按規(guī)定應(yīng)該是簽勞務(wù)合同的,但這樣稅務(wù)上又有問(wèn)題,因?yàn)槿绻瀯趧?wù)合同,就得按勞務(wù)報(bào)酬來(lái)代扣20%的個(gè)稅,對(duì)方還得提供發(fā)票給我們,肯定不太可能,但是如果按工資薪金所得簽勞動(dòng)合同,社保這里又不合法,請(qǐng)問(wèn)這類的要怎么做
老師好,租房發(fā)票客戶可以去代開(kāi)嗎?
老師公司為全體員工買的菜,沒(méi)有支付,計(jì)提的具體分錄怎么做
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投房,成本模式,比如3月1日轉(zhuǎn)換的,轉(zhuǎn)換無(wú)差額,那投房折舊是從3月折舊還是4月開(kāi)始折舊?
老師,固定資產(chǎn)之前有過(guò)變動(dòng),到最后一個(gè)月的時(shí)候折舊費(fèi)很高,怎么處理
旅游行業(yè),跟導(dǎo)游是勞務(wù)關(guān)系,有什么好的建議發(fā)勞務(wù)費(fèi)。
老師你好,個(gè)體工商戶做電商的能做核定征收嗎現(xiàn)在。金額的話一個(gè)月大概100萬(wàn)到200萬(wàn)
老師,麻煩問(wèn)下,小規(guī)模企業(yè),資產(chǎn)總額超過(guò)5000萬(wàn)了,印花稅電子數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)減半征收了,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎
這個(gè)這個(gè)合報(bào)中考慮未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易影響嗎?
老師好,所得稅匯算清繳中工會(huì)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額是不是上交給國(guó)庫(kù)的金額?。苛硗夤?huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提依據(jù)是工資應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù),那是取個(gè)稅申報(bào)表的合計(jì)數(shù)還是取財(cái)務(wù)賬上的應(yīng)付職工薪酬呢!每月應(yīng)付職工薪酬有沖上月計(jì)提數(shù)與本月計(jì)提數(shù)還有實(shí)際發(fā)放數(shù),與個(gè)稅還是有出入的。
有個(gè)問(wèn)題在于,上個(gè)季度暫估成本后,就是虧損狀態(tài)。如果這個(gè)季度對(duì)上個(gè)季度的成本紅沖,上個(gè)季度就是盈利狀態(tài)。這樣的情況下,稅務(wù)局不會(huì)追究嗎?依然可以紅沖嗎?當(dāng)時(shí)是借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款~暫估 同時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
您好,這個(gè)是不會(huì)的,不會(huì)影響的這個(gè)要求
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度的紅沖分錄怎么做?
借 應(yīng)付賬款? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,但是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目本身在上季度末已經(jīng)全額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里,也就是上個(gè)季度本身這個(gè)科目沒(méi)有余額了呀,難道在這個(gè)季度由借方轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的貸方么?
但是你現(xiàn)在,不是紅沖了嗎這個(gè)的