您好,這個(gè)的話,那稅款能對上那
老師,早上好!請教一下,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),從成立開始就沒有核印花稅,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)中沒有申報(bào)印花稅的界面,請問這樣的情況怎么處理呢?
老師問下哈,這個(gè)題他是碳酸飲料廠,主營里面包含了單獨(dú)核算的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)了么,為啥子營業(yè)外收入和其他業(yè)務(wù)收入都沒有超過800呢?一般都是上面條件給完,問題就是調(diào)整項(xiàng)這樣考么?
老師,您好,申請了企業(yè)簡易注銷,公示期20天已滿,可是由于不了解,這20天內(nèi)沒在電子稅務(wù)局進(jìn)行稅務(wù)注銷?,F(xiàn)在電子稅務(wù)系統(tǒng)里已經(jīng)自動注銷了進(jìn)不去了。工商要求系統(tǒng)里清稅信息一欄必須有已清稅的顯示,可是稅務(wù)說已經(jīng)稅務(wù)注銷了,沒法在電子稅務(wù)局進(jìn)行操作了,請問這種情況怎么處理呢?
您好老師麻煩問一下庫存問題,我們之前有自己店面產(chǎn)生的庫存,但從20年就沒有店面了,但庫存還在,現(xiàn)在實(shí)際庫存與sap系統(tǒng)賬面金額不一致?實(shí)際庫存與賬面金額多這得怎么調(diào)賬?賬務(wù)處理怎么做?謝謝
老師你好,在電子稅務(wù)局開票的 時(shí)候出現(xiàn)了這個(gè)界面,目前不能開票了,我核對了增值稅申報(bào)表,沒有找出什么問題,麻煩老師幫我看下數(shù)據(jù)有何問題,謝謝。(11月份沒有銷項(xiàng)稅額,只有小額的進(jìn)項(xiàng)留底)
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價(jià)值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時(shí)5萬交易費(fèi)不去掉嗎
老師個(gè)體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
稅款也對不上 老師 怎么調(diào)呢 怎么回事呢 急死我了
那這樣的話,就是憑證是對的,賬上是對的,你只能把稅務(wù)系統(tǒng)收入增加0.04
老師 稅款也需要調(diào)整吧
嗯對,是同步的這個(gè)
可是 老師 我覺得稅款可能是不對的 系統(tǒng)上面是對的呢
那是因?yàn)?.04 乘以13%的話,幾乎不影響稅率
老師 稅款賬面小于稅務(wù)系統(tǒng) 400多呢
???收入這些0.04?稅款差異這么大?
老師 一般這情況是怎么造成的 呢 我好崩潰
你看是不是有因?yàn)榧t沖的,然后系統(tǒng)沒結(jié)轉(zhuǎn)
老師 我看了 并沒有
如果照不出來,還是就這樣調(diào)吧,按照默認(rèn)賬上的
老師 我們是小規(guī)模 季報(bào) 您說前3個(gè)季度的有影響嗎
那個(gè)沒有,因?yàn)樾∫?guī)模是清0
老師 您看 我覺得應(yīng)該稅務(wù)上是沒有問題的 我是不是應(yīng)該按照稅務(wù)的調(diào)整呢
您辛苦看下 我給你發(fā)的圖片
我不確定你們賬上做錯了沒有
老師 我已經(jīng)核對一下了 我實(shí)在找不出賬面問題了 我先多交說 總比少交好 然后您辛苦幫我說下 我按照稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的話 我應(yīng)該怎么做個(gè)憑證 才能收入個(gè)稅款跟稅務(wù)系統(tǒng)一致呢
那你現(xiàn)在如果按照稅務(wù)的話,是賬面少了,用 12221.16-賬面的,然后除以3%,做收入