“添加本期”和“添加上期”的意義主要在于管理和核算的角度。將預(yù)繳稅款添加到本期,意味著這些稅款將被記錄和計(jì)算在當(dāng)前的時(shí)間段內(nèi),這有助于確保本期的稅收完整性和準(zhǔn)確性。而添加上期則意味著將預(yù)繳稅款納入上一個(gè)時(shí)間段的記錄和核算中,這主要是為了調(diào)整和修正上期的稅收數(shù)據(jù),防止因開發(fā)周期長而導(dǎo)致的稅款漏繳或延遲繳納。
上個(gè)月提供建筑服務(wù)在異地稅務(wù)局預(yù)繳了增值稅、附加稅、印花稅和企業(yè)所得稅,印花稅預(yù)繳金額在什么地方填寫?我在印花稅申報(bào)表中的“本期已繳稅額”添了預(yù)繳金額后提示“購銷合同的本期已繳稅額合計(jì)不能大于征收項(xiàng)目的實(shí)際預(yù)繳余額”這樣一段話,不知道是哪里出了問題
老師,請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交的增值稅可以抵扣正常繳納的增值稅,但是不能抵扣預(yù)交的增值稅,對(duì)嗎?我們之前預(yù)交了增值稅,但是不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后面產(chǎn)生的也正常繳納了,后面稅局通知我們更正申報(bào),把這部分正常產(chǎn)生的增值稅退回來了,但沒退到銀行卡,而是我們下期產(chǎn)生了稅款直接從里面抵扣,我們這期因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了增值稅和附加稅,請(qǐng)問老師,我們這期因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的增值稅和附加稅可以從退回來的這部分錢里面抵扣嗎?
老師好,請(qǐng)問下房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)匯算清繳,房地產(chǎn)納稅調(diào)整明細(xì)表29行,怎么取數(shù)?假如本期結(jié)轉(zhuǎn)的未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品的收入,前期已預(yù)繳附加稅及土增稅169萬,本年度結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品,這29行的數(shù)據(jù)怎么填呢??
老師好:房地產(chǎn)開發(fā)公司收到預(yù)收賬款時(shí)預(yù)繳的土地增值稅繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-土地增值稅 貸:銀行存款,什么時(shí)候把土地增值稅轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)稅金及附加科目?謝謝!
老師,房地產(chǎn)行業(yè)確認(rèn)收入及銷項(xiàng)稅,本月有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,以前有預(yù)繳增值稅,這個(gè)月的附加稅應(yīng)該如何計(jì)算
有這樣一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶,分單申報(bào)
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個(gè)這樣的表,這個(gè)需要填寫嗎?
影響速動(dòng)比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策啊?或者哪個(gè)最新文件能否發(fā)下給我呢?因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí),系統(tǒng)沒有自動(dòng)彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎?
老師,當(dāng)每股收益分析法,出現(xiàn)三種方案時(shí),怎么兩兩方案做選擇,看不懂
報(bào)稅實(shí)操課不懂的問誰,之前拍的課沒時(shí)間學(xué),現(xiàn)在自己看回放