你好!增值稅是根據(jù)開(kāi)票收入來(lái)交稅的,由電子稅務(wù)局監(jiān)控的
請(qǐng)教老師,金額不滿5000的簡(jiǎn)易申報(bào),沒(méi)有報(bào)關(guān)單可以結(jié)匯嗎?怎樣結(jié)匯?
老師好,合作社買化肥,運(yùn)費(fèi)是單獨(dú)付的,那運(yùn)費(fèi)如何做賬?
老師好,我司有應(yīng)收賬款確實(shí)收不回了,對(duì)方已注銷,此時(shí)我們應(yīng)該如何賬務(wù)處理? (1)1.借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 2. 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 (2)那么之前已開(kāi)票的收入,需要開(kāi)紅字發(fā)票沖回嗎?
公司合作人員借1萬(wàn)元,其中1800元是代他付房租(能開(kāi)到1800的發(fā)票),另外8200轉(zhuǎn)到他個(gè)人卡上,他還款的時(shí)候怎么收回才會(huì)平賬?
老師,此表的計(jì)算公式正確嗎
建筑勞務(wù)有限公司,開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,需要 1繳增值稅及附加2印花稅3企業(yè)所得稅。還涉及什么稅款稅款。這樣的管理費(fèi)用一般收幾個(gè)點(diǎn)
酒店行業(yè),租的別人的地方,圍墻需要維修,維修方開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),是鐵笠,酒店怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,除了發(fā)票還需要哪些作為憑證
老師電梯行業(yè)的銷售安裝合同,分設(shè)備款13%增值稅,調(diào)試款6%,安裝及土建3%。合同設(shè)備和調(diào)試毛利在15%,設(shè)備和調(diào)試占比合同總額的65%,安裝及土建占比銷售合同的35%這樣合理嗎?
請(qǐng)問(wèn)出納報(bào)銷單據(jù),有個(gè)人和公司的單據(jù)附件,請(qǐng)問(wèn)出納怎么操作?單據(jù)封面怎么寫,注意哪些事項(xiàng),有便于會(huì)計(jì)入賬。
請(qǐng)問(wèn)一下就是公司繳納社保是按的最低繳費(fèi)基數(shù),實(shí)際發(fā)放的工資是超過(guò)繳費(fèi)的社?;鶖?shù)的,有什么方法可以規(guī)避這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
但報(bào)稅的時(shí)候不是要把開(kāi)票收入不開(kāi)收入加一起報(bào)稅嗎?不然增值稅和賬上的收入都不一樣
您的意思是現(xiàn)在開(kāi)票系統(tǒng)高于賬務(wù)系統(tǒng)收入,就該納稅?
要怎么處理呢
你好!小規(guī)模納稅人開(kāi)票收入大于免稅額,只要屬于當(dāng)月開(kāi)票,均需要報(bào)稅。開(kāi)票收入需要根據(jù)實(shí)際開(kāi)票情況報(bào)稅。這些開(kāi)票收入你單位不管是否確認(rèn)收入,都需要交稅的 賬上20多萬(wàn)收入是什么收入?不開(kāi)票收入?
是這樣的,開(kāi)票收入中有一部分是以前季度就申報(bào)了的,只不過(guò)當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票,報(bào)了無(wú)票收入,且當(dāng)月申報(bào)時(shí)屬于未達(dá)起征點(diǎn)收入,現(xiàn)在開(kāi)了票,且屬于集中開(kāi)票,超過(guò)了免稅額
如果以前已經(jīng)申報(bào)過(guò)的,就不用再報(bào)稅 。扣除這部分收入,如果沒(méi)超過(guò)免征額,不用報(bào)稅。 同時(shí)在未開(kāi)票收入中填寫上月相應(yīng)負(fù)數(shù),按照實(shí)際未交稅收入報(bào)稅。
建議以后還有這類業(yè)務(wù),之后是要開(kāi)票的,還是開(kāi)票后再報(bào)稅,以免造成后期開(kāi)票收入與報(bào)稅收入不一致。以免稅務(wù)稽核。供參考,希望回答對(duì)你有幫助,謝謝關(guān)注好評(píng)。我是方文老師。
這樣,就會(huì)出現(xiàn)比對(duì)不符合,讓稅局解鎖就可以嗎?
是的,稅務(wù)局會(huì)讓寫說(shuō)明,然后審核解鎖
哦,知道了,謝謝老師
不用客氣,希望回答對(duì)你有幫助,謝謝關(guān)注好評(píng)。我是方文老師。