直接 借:營業(yè)外支出-壞賬損失 貸:應(yīng)收賬款 開的發(fā)票不能沖的
老師打擾了:月初應(yīng)收賬款借方余額200萬,按應(yīng)收賬款余額5%計提壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備貸方10萬,本月發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù):(1)賒銷產(chǎn)品一批,專用發(fā)票售價50萬,增值稅8萬。(2)收回某公司前欠貨款30萬。(3)確認(rèn)某公司壞賬8萬。則(1)月末應(yīng)提壞賬準(zhǔn)備()2、月末應(yīng)收賬款賬面價值 分錄:借 應(yīng)收賬款 58 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷)8 借:銀行存款 30 貸:應(yīng)收賬款 30 借: 壞賬準(zhǔn)備 8 貸:應(yīng)收賬款 8 200+58-30-8=220元 220*5%=11 計提壞賬準(zhǔn)備借:信用減值損失 11 貸:壞賬準(zhǔn)備 11 老師月末計提壞賬準(zhǔn)備怎么算?
S公司壞賬核算采用備抵法,并按年末應(yīng)收賬款余額百分比法計提環(huán)賬準(zhǔn)備。壞賬準(zhǔn)備提取率為3%,2018年初“壞賬準(zhǔn)備”賬戶余額24000元.2018年10月將已確認(rèn)無法收回的應(yīng)收賬款12500元作為壞賬處理。2018年末應(yīng)收賬款余額120萬元。2019年6月收回以前年度已作為壞賬注銷的應(yīng)收賬款30000元。2019末應(yīng)收賬款余額為90萬元。要求:作出2018年和2019年所有的會計分錄(單位用元表示)(1)(單選題)下列各項(xiàng)中,2018年10月S公司的會計處理結(jié)果正確的是()。A借:應(yīng)收賬款12500貸:壞賬準(zhǔn)備12500B借:壞賬準(zhǔn)備12500貸:應(yīng)收賬款12500C借:信用減值損失12500貸:應(yīng)收賬款12500D借:資產(chǎn)減值損失12500貸:應(yīng)收賬款12500(2)(單選盟)2018年底的壞賬準(zhǔn)備期末余額應(yīng)為()
老師我們公司有一筆壞賬 288萬 我做了計提 借信用減值損失 288 貸:應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備288 然后確認(rèn)壞賬 借:應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備288 貸:應(yīng)收賬款-xx公司288 現(xiàn)在收回來了1萬我做的是 借 應(yīng)收賬款-XX公司 1萬 貸 應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備1萬 借銀行存款 1萬 貸 應(yīng)收賬款-XX公司1萬 那我之前把288最終都計入了損益科目 現(xiàn)在要回來1萬塊損益科目還是之前的288是不是不對呢?
1)計提壞賬準(zhǔn)備 借:信用減值損失貸:壞賬準(zhǔn)備 相當(dāng)于入費(fèi)用,記入當(dāng)期損益, 這個壞賬準(zhǔn)備是對應(yīng)的具體的應(yīng)收客戶,還是按比例計提,是根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況來,2)另外若后面客戶付款了,之前也沒有做壞賬處理(確認(rèn)壞賬),那么就沖回計提對嗎 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:信用減值損失?借銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,3) 確實(shí)發(fā)生壞賬了,就做壞賬處理對嗎 壞賬處理:借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款?4)銀行收回已經(jīng)做壞賬處理的,借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 //借銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣的理解對嗎?
老師,我司有一筆之前計提的壞賬,現(xiàn)在確認(rèn)收不回來了,我計提的時候是借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在確認(rèn)壞賬是借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款么,那么信用減值損失需要計提的金額也減少了呀,這個不用處理么,謝謝
居間費(fèi)是不是要報勞務(wù)報酬
老師您好,請問一下員工培訓(xùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
這個a表表怎么填寫案例說下
個人所得稅自行納稅申報A表怎么填寫的?
收到不予稅務(wù)行政處罰決定書和首違不乏承諾書后需要繳納罰款嗎。
老師請問,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫
工商年報企業(yè)即時信息申報認(rèn)繳出資日期怎么填,因?yàn)橛性鲑Y有減資,寫最早日期還是最后一次變更日期
老師好,我們公司有一輛二手車賣掉了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,然后保險相當(dāng)于和車一起賣的,車險是1887.6,保險公司紅沖了一張-1887.6,然后另外又開了一張144.8的發(fā)票,紅沖發(fā)票錢是不退的,新開的一張發(fā)票也不用轉(zhuǎn)錢過去。新開發(fā)票我還抵扣了,我該怎么寫分錄呢?
老師,括號里面不是減了10萬的交易費(fèi)用嗎?為什么答案還要減10
現(xiàn)金盤盈 沖管理費(fèi)用嗎