你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)一個(gè)稅。貸,銀行存款
老師 發(fā)工資分錄是借應(yīng)付職工薪酬-工資 借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款 還是 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸銀行存款
我看學(xué)堂課程交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 員工發(fā)工資扣的時(shí)候是: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 我記的是 :繳納的時(shí)候是: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 下月發(fā)工資的時(shí)候是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款.可以嗎
個(gè)人所得稅不計(jì)提,發(fā)放工資時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款—社保 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 在支付個(gè)人所得稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 這重復(fù)了,怎樣是對(duì)的
老師,我們公司8月份銀行付了146的個(gè)人所得稅,要做三筆分錄嗎?就是借應(yīng)付職工薪酬146貸其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人所得稅146第二筆計(jì)提8月個(gè)稅借其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人所得稅146貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅146第三筆實(shí)付時(shí),借應(yīng)交個(gè)人所得稅146貸銀行存款146,老師這樣做分錄對(duì)不對(duì)?。?/p>
老師,我問下收到銀行回單,支付的是個(gè)人所得稅,這里做賬是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行存款嗎?還是借方是其他應(yīng)收款?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
那跟這個(gè)其他應(yīng)收款科目是沒有關(guān)系的嗎
第一筆分錄借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅,第二筆借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,貸銀行存款,合并就是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,這樣做分錄是不是有問題的?
如果這個(gè)分錄可以做的平就是對(duì)的哈,你看你到時(shí)候做完以后個(gè)稅分錄是平的就是對(duì)的哈
其實(shí)你這么肯定也沒錯(cuò)的,就要看最后分錄平了沒有
是不是按照我這個(gè)的話,最后給員工發(fā)工資時(shí)做賬就是借管理費(fèi)用-職工薪酬(是應(yīng)發(fā)工資),貸其他應(yīng)收款(是交掉的個(gè)稅),貸銀行存款(是實(shí)際發(fā)放的工資)?
對(duì)的,可以這么處理
好的,謝謝
哈哈,等下結(jié)束后記得給我好評(píng)哦