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我們公司借給其他公司的款,之前掛在其他應(yīng)收款上,現(xiàn)在錢收不回來,我要怎么處理這筆賬務(wù),分錄怎么寫

2024-01-13 18:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-13 18:26

同學(xué)您好,計(jì)提時借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 發(fā)生壞賬借:壞賬準(zhǔn)備 貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶1719 追問 2024-01-13 18:30

信用減值損失到哪里去呢

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齊紅老師 解答 2024-01-13 18:33

同學(xué)您好,轉(zhuǎn)本年利潤

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快賬用戶1719 追問 2024-01-13 18:36

那這個信用減值損失屬于負(fù)債類科目,怎么轉(zhuǎn)本年利潤

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齊紅老師 解答 2024-01-13 18:43

同學(xué)您好,信用減值損失是損益科目壞賬準(zhǔn)備是資產(chǎn)備抵

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同學(xué)您好,計(jì)提時借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 發(fā)生壞賬借:壞賬準(zhǔn)備 貸:其他應(yīng)收款
2024-01-13
同學(xué)你好 這個為啥轉(zhuǎn)的呢
2021-09-22
你好,當(dāng)時你們用什么支付出去的?有支付的證明嗎? 直接補(bǔ)上就可以的,借其他應(yīng)收款、貸銀行存款等科目。
2022-10-06
同學(xué),你好 掛應(yīng)收賬款
2024-02-18
你好,同學(xué),可以做 借:其他應(yīng)付款7000 貸:其他應(yīng)收款7000
2024-10-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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