借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 填附表2第21行
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅留抵退稅怎么做會(huì)計(jì)分錄,退的稅填寫在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師好,增值稅留抵稅額抵欠會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師 請(qǐng)問(wèn)下留底稅額抵扣了之前的欠稅,增值稅申報(bào)表上面怎么填寫呢
老師 請(qǐng)問(wèn)下留底稅額抵扣了之前的欠稅,增值稅申報(bào)表上面怎么填寫呢?
老師好:請(qǐng)問(wèn)增值稅留抵抵欠的申報(bào)表及會(huì)計(jì)分錄怎么填寫
老師請(qǐng)問(wèn)下租的場(chǎng)地用來(lái)建科技館,前期的建設(shè)費(fèi)用及裝修費(fèi)計(jì)入什么科目呢
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)2024年付的租金100萬(wàn),已入成本,但對(duì)方要在今年的7月才能給開(kāi)發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計(jì)提了10110,個(gè)稅系統(tǒng)0申報(bào)。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務(wù)局會(huì)查?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,收到代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要報(bào)增值稅嗎?我現(xiàn)在報(bào)表差異差這個(gè)0.89元
老師,2024年取得了發(fā)票,但是沒(méi)有入賬,2025年還可以使用嗎
@apple老師,其他老師別接 請(qǐng)問(wèn)為啥減120
老師請(qǐng)問(wèn)下綜合體的店面租給商戶,以營(yíng)業(yè)額的百分比進(jìn)行收取服務(wù)費(fèi),這個(gè)以不動(dòng)產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費(fèi)開(kāi)票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對(duì)方開(kāi)了免稅,這個(gè)是去年開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在叫對(duì)方作廢重開(kāi)的話那邊要怎么操作?會(huì)影響他們的報(bào)稅嗎
諾諾開(kāi)票一年服務(wù)費(fèi)398,記入什么科目?
我這是抵的預(yù)繳增值稅,那附表4第4列銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款本期發(fā)生額要填嗎?
這個(gè)是抵以前欠繳的增值稅
意思是不用填了
不需要填其他報(bào)表的