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23年底開的票,24年1月沖紅,又相同金額開票出去的,這個23年對應(yīng)的成本是不是可以不用結(jié)轉(zhuǎn)呢?

2024-01-13 10:05
答疑老師

齊紅老師

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2024-01-13 10:06

您好 可以的,你之前結(jié)轉(zhuǎn)了,就不需要重復結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶4513 追問 2024-01-13 10:10

那我23年底可以不結(jié)轉(zhuǎn),等24年初紅沖后開藍字發(fā)票后再結(jié)轉(zhuǎn),也是可以的么?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 10:11

可以的,只是說你這個會影響利潤表的數(shù)據(jù)的

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快賬用戶4513 追問 2024-01-13 10:14

23的賬我做完了,整好漏了這筆24年紅沖的這個發(fā)票,那我就可以不用調(diào)賬了。24年結(jié)轉(zhuǎn)就可以的了。

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齊紅老師 解答 2024-01-13 10:16

?只是說你這個會影響利潤表的數(shù)據(jù)的

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快賬用戶4513 追問 2024-01-13 10:20

這個年度利潤正好有點低,能留到24年沖抵最好。

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齊紅老師 解答 2024-01-13 10:22

可以的,剛才也說了,只是影響你利潤表一部分數(shù)據(jù)的

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快賬用戶4513 追問 2024-01-13 10:24

好的。謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2024-01-13 10:26

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您好 可以的,你之前結(jié)轉(zhuǎn)了,就不需要重復結(jié)轉(zhuǎn)的
2024-01-13
同學你好,紅沖的那個會跟新開的差額抵2024的
2024-02-02
您好,這個的話,是更正23年的申報表才可以的,不能在24年做
2024-05-24
?您好,不可以的,23年賬根本沒有錯,只是24年申報有點麻煩要去稅務(wù)大廳申報,因為24年 未開票收入累計數(shù)不能小于0,您帶上12月申報表,和24年發(fā)票去大廳申報 因為先申報未開票收入(正)和增值稅(正),下次開票時申報藍票正數(shù),還有未開票收入(負)和增值稅(負),但有年度累計未開票收入大于等于0才行,明年我們可能申報不了未開票收入(負),有個辦法就是12月把這個票開發(fā),明年1月上班就紅沖,再等客戶需要開票時再開。(但時間已經(jīng)過去了) 收到客戶的款就確認收入和交增值稅(申報未開票收入),等客戶開票時再沖回原確認收入的分錄(申報未開票收入負數(shù),和實際開票收入),針對本筆交易本月申報收入一正一負,不用交增值稅的。
2024-05-24
你好,發(fā)票23年開的入23年,24年開的入24年
2024-01-15
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