你好,你可以補(bǔ)一筆發(fā)放的時(shí)的憑證
老師你好,發(fā)出商品給客戶,已收到客戶對(duì)應(yīng)的貨款,我方?jīng)]有開發(fā)票,我看網(wǎng)上的憑證是借:銀行 貸:收入(未開票),但是居然也要交稅。我想問下沒有開票,報(bào)稅的時(shí)候怎么交稅???報(bào)表中銷項(xiàng)表導(dǎo)入金額也沒有不開票的部分?
我想問下我們客戶這有收回代金券給客戶抵貨款,但是這個(gè)月客戶沒有銷售收入,但是收回代金券怎么入帳?
老師,你好!我想問下當(dāng)月收回客戶代金券但是客戶沒有沒有銷售商品,當(dāng)時(shí)給客戶發(fā)放代金券的時(shí)候沒有入帳,如果收回代金券不入帳,客戶余額不對(duì)
你好!我想咨詢下我們每個(gè)月客戶銷售有代金券,返利,抵貨款,確認(rèn)銷售收入的時(shí)候要不要把這個(gè)代金券扣除?
公司資產(chǎn)率是什么,怎么算
小規(guī)模企業(yè),在外地施工,企業(yè)所得稅也要預(yù)交嗎
我恢復(fù)的備份都是系統(tǒng)重做過以后的,沒有之前的備份,相當(dāng)于恢復(fù)備份還是沒用,有沒有其他辦法
你好,紅沖發(fā)票可以紅沖部分嗎
物業(yè)會(huì)計(jì)中,員工聚餐計(jì)入什么科目
老師,個(gè)體工商戶在另外一個(gè)電腦上用賬號(hào)密碼進(jìn)電子稅務(wù)局是得重新人臉驗(yàn)證嗎,這個(gè)圖片里是什么意思,怎么才能進(jìn)去網(wǎng)站
老師你好,個(gè)體工商戶個(gè)稅申報(bào)點(diǎn)勞務(wù)報(bào)酬,還是工資薪金
請(qǐng)問,發(fā)票額度申請(qǐng),短期的上傳了合同的,必須對(duì)方確認(rèn)嗎?
老師,銀行代發(fā)工資模塊使用以后,可以隨時(shí)停用嗎
酒店沒有開停車費(fèi)的發(fā)票嗎?停車費(fèi)屬于什么類目
怎么做帳
發(fā)出代金券:企業(yè)在發(fā)出代金券時(shí)并沒有現(xiàn)時(shí)的現(xiàn)金流出,只是消費(fèi)者在未來期間內(nèi)可以用代金券沖抵現(xiàn)金。因此,對(duì)企業(yè)來說,這實(shí)際上是作為一種應(yīng)付未付的折扣處理。在這種情況下,會(huì)計(jì)分錄為: 借:銷售費(fèi)用(按實(shí)際發(fā)放代金券的金額入賬) 貸:其他應(yīng)付款-代金券。12 收到代金券:當(dāng)顧客消費(fèi)時(shí)使用了代金券,會(huì)計(jì)分錄為: 借:其他應(yīng)付款-代金券(按實(shí)際收到代金券的金額入賬) 貸:營(yíng)業(yè)收入(如果適用)、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(如果適用)
如果沒使用有收回了,按照發(fā)放時(shí)的做的那筆憑證紅沖一下
代金券收回會(huì)使客戶預(yù)收款余額增加
這樣做的話預(yù)收賬款余額不變,借:管理費(fèi)用-代金券,貸:預(yù)收帳款
收回代金券沒有使用使預(yù)收賬款余額增加,要不然預(yù)收賬款余額不對(duì)
你好,請(qǐng)看下上面說的寫的憑證
沒有用到預(yù)收賬款科目
關(guān)鍵是我們一直把收回代金券給客戶抵貨款,如果是這種情況該怎么做帳
發(fā)放時(shí)和收回是都換成預(yù)收賬款吧
好的,謝謝
你好,不客氣的,麻煩給個(gè)五星好評(píng)謝謝
另外我還有個(gè)問題需要再咨詢你,例如:客戶實(shí)際銷售5000,收回代金券未使用500,借:預(yù)收帳款5000,:貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅,收回代金券是紅沖嗎?還是借:管理費(fèi)用,代金券,貸:預(yù)收賬款
收回這部分紅沖一下
好的,謝謝
你好,不客氣的,麻煩給個(gè)五星好評(píng)謝謝
那個(gè)客戶款確認(rèn)收不回來是壞帳怎么入帳
借:信用減值損失,貸:
借 信用減值損失 貸 壞賬準(zhǔn)備
需要做兩筆分錄,我要把預(yù)收帳款沖銷
壞賬準(zhǔn)備本來就是資產(chǎn)類的備抵科目
嗯嗯,收不回來但是客戶預(yù)收賬款是一直掛著確認(rèn)壞帳,老板讓給銷掉
好的,麻煩給個(gè)五星好評(píng)謝謝