你好,有虧損的話,申報的時候彌補虧損
老師好,企業(yè)所得稅營業(yè)收入和營業(yè)成本,還有利潤總額是按利潤表的本年累計金額填寫還是本月金額
老師,請問一下,企業(yè)所得稅季報申報的營業(yè)收入營業(yè)成本利潤總額的本年累計金額填寫本年累計數(shù)還是一個季度的合計數(shù)呢?
老師,請問一下,企業(yè)所得稅申報表里面的營業(yè)收入和營業(yè)成本和利潤總額是填寫本年累計數(shù)還是填寫一個月的數(shù)據(jù)呢?
老師,請問企業(yè)所得稅的計算是根據(jù)一整年的利潤總額來計算的哈?比如今年前三個季度的利潤總額是負(fù)3萬,本季度利潤是3千,那計算企業(yè)所得稅時,整年利潤總額是負(fù)值,所以雖然本季度有利潤,但今年還是不需要交企業(yè)所得稅哈?
第四季度利潤表,和年度利潤表數(shù)據(jù)一張嗎,就是申報所得稅時候要填寫營業(yè)收入,成本和利潤(報表是本年累計的),但這不是季度申報嗎?而且在申報所得稅之前要提交財務(wù)報表,這個利潤表和所得稅營業(yè)收入,成本,利潤總額得對應(yīng),就是我不明白這個季度利潤表都按照本年累計填寫嗎
一般納稅人企業(yè)和一個個人,個人欠法人錢,個人把廠房給法人,法人給個人重新蓋一個小的廠房,法人蓋這個廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進成本費用里么
老師,汽車行業(yè),有一個贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個廠家返點,為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
在第四季度申報中,所得稅表格,第九行,彌補以前虧損是灰色的填不了呀
彌補虧損無法填數(shù)嗎?是不是之前已經(jīng)彌補虧損了呢?