庫存商品借方做了嗎 你這個里面沒有

采購進來物品用于出售,分錄可以這樣做嗎?借:庫存商品;貸:銀行存款。售出時:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費。結(jié)轉(zhuǎn)時 借:庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本
老師當時銷售雞蛋記賬分錄是:借 應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ,收到款時: 借 銀行存款 貸 應收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 ,那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營業(yè)務(wù)收入 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本?
請教老師,上月做了暫估商品入庫和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
借:庫存商品 貸:應付賬款 借:主本 貸:庫存商品 這個分錄是補結(jié)轉(zhuǎn)的意思嗎?可不可以這樣做 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應付賬款 這分錄的意思和上面一樣嗎?
付款給供應商52000,收到發(fā)票后結(jié)轉(zhuǎn)成本可以這樣做分錄嗎? 借:預付賬款 52000 貸:銀行存款 52000 借:主營業(yè)務(wù)成本 52000 貸:庫存商品
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
沒有做,咋做?這個思路我是沒有理清楚的
其實我就想用分錄表達:我先給供應商付款了52000,然后收到了發(fā)票成本票,再結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本
借庫存商品貸預付賬款這個啊 入庫
1-付款 借:預付賬款 52000 貸:銀行存款 52000 2-入庫 借:庫存商品 52000 貸:預付賬款 52000 3-結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本 52000 貸:庫存商品 老師是這個流程嗎
是的,對的,是這個流程的
謝謝老師!
不用客氣,工作愉快