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付款給供應商52000,收到發(fā)票后結轉成本可以這樣做分錄嗎? 借:預付賬款 52000 貸:銀行存款 52000 借:主營業(yè)務成本 52000 貸:庫存商品

2024-01-12 21:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-12 21:06

庫存商品借方做了嗎 你這個里面沒有

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快賬用戶2054 追問 2024-01-12 21:08

沒有做,咋做?這個思路我是沒有理清楚的

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快賬用戶2054 追問 2024-01-12 21:08

其實我就想用分錄表達:我先給供應商付款了52000,然后收到了發(fā)票成本票,再結轉為主營業(yè)務成本

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齊紅老師 解答 2024-01-12 21:10

借庫存商品貸預付賬款這個啊 入庫

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快賬用戶2054 追問 2024-01-12 21:11

1-付款 借:預付賬款 52000 貸:銀行存款 52000 2-入庫 借:庫存商品 52000 貸:預付賬款 52000 3-結轉 借:主營業(yè)務成本 52000 貸:庫存商品 老師是這個流程嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 21:12

是的,對的,是這個流程的

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快賬用戶2054 追問 2024-01-12 21:13

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-01-12 21:13

不用客氣,工作愉快

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庫存商品借方做了嗎 你這個里面沒有
2024-01-12
同學你好 發(fā)票沒收到嗎
2022-11-09
你需要考慮收入和成本匹配。嗯,你收到發(fā)票的那個月一定做了收入嗎?
2025-01-06
可以的,可以這么做的。
2025-01-06
第一個入庫第二個結轉成本 第二個,你得銷售出去才能結轉成本 你買來不需要入庫,直接銷售出去了,可以直接做
2023-11-12
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