你好,你看下你們結(jié)賬的分錄,利潤(rùn)分配在借方還是貸方
老師我新建賬初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)余額表本年利潤(rùn)的余額是借方20萬(wàn) 初始化數(shù)據(jù)表里本年利潤(rùn)期初余額是貸方的,我是不是在貸方錄入—20萬(wàn)跟余額表的借方20萬(wàn)是一樣的意思 盈虧20萬(wàn)
利潤(rùn)表里本年累計(jì)數(shù)的話是怎么計(jì)算分別有期初余額借方和貸方本期發(fā)生額借方和貸方期末余額的借方和貸方
請(qǐng)問(wèn)下,本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)貸方大于借方,年初本年利潤(rùn)是借方,期末余額本年利潤(rùn)是借方。是不是今年是盈利,可以彌補(bǔ)以前年度虧損?那今年需要交企業(yè)所得稅嗎?今年是否盈利虧損,是怎么計(jì)算,是用本年累計(jì)貸方數(shù)減去借方累計(jì)數(shù)嗎
大地有限責(zé)任公司20x2年12月月末損益類各賬戶期末余額為:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方余額為400000,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方余額為248000元,其他業(yè)務(wù)收入貸方余額為6000元,其他業(yè)務(wù)成本借方余額為5040元,營(yíng)業(yè)外收入貸方余額為41000元,稅金及附加借方余額為22876元,銷售費(fèi)用借方余額為24216元,管理費(fèi)用借方余額為36792元,財(cái)務(wù)費(fèi)用借方余額為5000元,營(yíng)業(yè)外支出借方余額為4830元。 要求: (1)月末,將各損益類賬戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”賬戶,并計(jì)算本月實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額; (2)已知企業(yè)適用的所得稅率為25%,計(jì)提并結(jié)轉(zhuǎn)本月所得稅費(fèi)用; (3)已知期初本年利潤(rùn)賬戶貸方余額為425000元,年末,結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤(rùn)”賬戶至“利潤(rùn)分配”賬戶; (4)根據(jù)規(guī)定按本年稅后利潤(rùn)的10%計(jì)提法定盈余公積; (5)根據(jù)股東大會(huì)決議,按投資者出資比例向投資者分配現(xiàn)金利潤(rùn)200000元; (6)結(jié)轉(zhuǎn)“利潤(rùn)分配”各明細(xì)賬戶。
老師。剛才我寫錯(cuò)了,剛才期末余額應(yīng)該在本年利潤(rùn)貸方,表賺錢了是吧,那就是 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配_-未分配利潤(rùn) 是嗎?那如果我本年利潤(rùn)期末余額在借方,表示虧損的話,該怎么寫分錄呢?
報(bào)表審計(jì)的概念及適用對(duì)象?
個(gè)體工商戶增值稅季度申報(bào)未開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)320,000元申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎樣填列報(bào)表數(shù)據(jù)?增值稅申報(bào)流程先說(shuō)的詳細(xì)一些
公司給員工繳納的社保費(fèi)共計(jì)1491.1元,其中公司承擔(dān)部分1058.64元,個(gè)人承擔(dān)部分432.46元。請(qǐng)問(wèn)老師,計(jì)入管理費(fèi)用的金額是1491.1元?還是1058.64元?
老師,是這什么意思,是我的表格有人其他的數(shù)據(jù)。這個(gè)他怎么做的呢?他的目的有可能是什么??
老師,當(dāng)我求和,下了框的時(shí)候出現(xiàn)了這樣一段文字這個(gè)是什么情況怎么解決這個(gè)問(wèn)題,沒(méi)辦法計(jì)算。
@董孝彬老師,你教我的是加速折舊還是一次性扣除?我內(nèi)心其實(shí)是想的是一次性扣除的,我也不符合加速折舊行業(yè)。不過(guò)這個(gè)顧慮跟你指導(dǎo)我操作的不沖突吧?
發(fā)票開(kāi)的是會(huì)議費(fèi),我們就應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)嗎?
稅負(fù)怎么核算公式一般怎么算
發(fā)出貨物怎么核算月末實(shí)際成本公式
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶季度銷售額超過(guò)了核定數(shù)值,但是未超過(guò)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表是填寫在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次呢?
如果對(duì)我服務(wù)滿意的話,可以給我一個(gè)五星好評(píng)哦
利潤(rùn)分配在貸方就是盈利哈