您好,可以的,我們要有資料證明這是多填的收入
你好,我2019年12月填報(bào)增值稅申報(bào)時(shí),不小心在無票收入那里填了-100元上去,實(shí)際是沒有的。這樣就導(dǎo)致少交了13元的增值稅。我可以在2020年2月的申報(bào)表里面把這筆無票收入做+100,對沖回來嗎
老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度暫估收入2萬元,增值稅申報(bào)表卻按開票金額申報(bào)的,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表收入不一致,這個(gè)季度紅沖暫估收入,增值稅申報(bào)表也按開票金額申報(bào),這樣處理可以嗎
我們開的個(gè)普通發(fā)票是理財(cái)收益。在賬上不記營業(yè)收入,所以我們的利潤表上的營業(yè)收入金額和增值稅報(bào)表上永遠(yuǎn)不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個(gè)錯(cuò),為了每月使得他們一致,導(dǎo)致了增值稅申報(bào)表的未開具發(fā)票填錯(cuò)了可咋辦你說我現(xiàn)在更正報(bào)表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開具發(fā)票金額里100萬下個(gè)月開了100萬的發(fā)票.那我未開具發(fā)票金額里在填-100萬
上年度發(fā)票開錯(cuò)稅率,稅管要求增值稅按正確的稅率去申報(bào),所得稅營業(yè)收入當(dāng)時(shí)按發(fā)票的金額申報(bào),現(xiàn)在更正了所得稅報(bào)表的營業(yè)收入導(dǎo)致入財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤額不一樣,需要在電子稅務(wù)局把上年度的財(cái)務(wù)報(bào)表也更正了嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人申報(bào)未開票收入,怎么填?如果填上收入,下月開票,得把本次的收入減去,就和稅盤上數(shù)字不一致了,可以在申報(bào)表上不填收入,直接在稅款計(jì)算欄本期預(yù)繳稅額上填個(gè)負(fù)數(shù)嗎?這樣也繳稅了,下季度開票時(shí),再在本期預(yù)繳稅額填寫個(gè)正數(shù),這樣稅額沖減了,也不會(huì)多繳稅,收入也一致了,可以這樣操作嗎?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
老師, 實(shí)際是電量補(bǔ)貼入錯(cuò)到營業(yè)外科目了, 但是申報(bào)時(shí)還是填了無票收入這里, 導(dǎo)致利潤表上的收入和納稅申報(bào)表里的銷售額沒對上, 可是12月報(bào)表已經(jīng)不能再改動(dòng)了,所以只能去更正申報(bào),這個(gè)筆增值稅要到1月份去交了
您好,咱這個(gè)申報(bào)是對的呀,跟銷售數(shù)量相關(guān)的補(bǔ)貼本來就是要交增值稅的呀
那現(xiàn)在增值稅納稅表上的銷售額和利潤表收入有出入了,咋整?
錯(cuò)記成營業(yè)外收入了
您好,沒錯(cuò)的,營業(yè)外收入也是要交稅的呀
那現(xiàn)在利潤表上的營業(yè)收入和增值稅納稅表上的銷售額數(shù)據(jù)不一樣, 老師這個(gè)怎么辦呢?
您好,利潤表上的營業(yè)收入加營業(yè)外收入? ? ? ?和? ? ?增值稅納稅表上的銷售額? ?相等,您沒錯(cuò)
真的嗎?怎么有別的 老師說兩者一定要一樣的呢?
您好,是的,您沒錯(cuò)的,營業(yè)外收入本來就要交增值稅的
老師,幫忙確認(rèn)下利潤表上的營業(yè)收入 和 增值稅納稅表上的銷售額 不 相等可以不可以?
您好,我確認(rèn)呀,您可以電話稅務(wù)大廳問下是不是這樣的
老師,相信您 謝謝解答
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
老師, 不好意思還有問題忘記問了,那我這種情況在填寫所得稅申報(bào)表的時(shí)候營業(yè)收入數(shù)據(jù)里面需要加上營業(yè)外收入的數(shù)據(jù)嗎?
您好,加上吧,因?yàn)榧径戎惶?個(gè)數(shù),沒有地方填營業(yè)外收入
老師,把營業(yè)外收入加起來填上了, 但是利潤總額和報(bào)表上不一樣了
您好,我們年報(bào)不是要報(bào)利潤表么,季度所得稅主要是交稅的,就填3個(gè)數(shù),營業(yè)收入,營業(yè)成本? ,利潤總額,
老師,那意思是營業(yè)外收入不用加上, 只要填營業(yè)收入,營業(yè)成本 ,利潤總額3個(gè)數(shù)和利潤表對上就行是吧?
您好,是的,本來我是這個(gè)意思,我怕您糾結(jié)營業(yè)收入和增值稅對不上,其實(shí)您太謹(jǐn)慎了,利潤表的收入和增值稅對上就行了, 另外呀,所得稅和增值稅收入本來就可以不一樣的呢,比如捐贈(zèng),這是正常的,只要我們能有依據(jù)
您好!我臨時(shí)有事走開2小時(shí),留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~