您好,不是的哦,有印花稅行為就要申報(bào),有按次申報(bào)的呢, 印花稅實(shí)行比例稅率,分為5檔,具體總結(jié)見表: 稅率適用稅目 0.1%1.倉儲(chǔ)合同;2.租賃合同;3.保管合同;4.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同;5.證券交易。 0.025%營業(yè)賬簿 0.03%1.買賣合同;2.承攬合同;3.建設(shè)工程合同;4.運(yùn)輸合同;5.技術(shù)合同;6.商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)。 0.05%除上述第6外的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 0.005%1.借款合同;2.融資租賃合同。
老師,我們需要申報(bào)是不是就是這里面的,里面沒有的如印花稅還需要申報(bào)嗎
定期定額的個(gè)體工商戶電子稅務(wù)局稅種核定里面沒有印花稅的稅種。但是在電子稅務(wù)局界面有印花稅的頁面,這個(gè)印花稅需不需要申報(bào)繳納?
老師,每個(gè)月需要申報(bào)的稅是不是在電子稅務(wù)局的常規(guī)申報(bào)列表里面看,有就需要報(bào)稅,沒有就不需要?
老師,一般有小門頭的這種個(gè)體戶,需要申報(bào)稅的,一個(gè)是電子稅務(wù)局里面有的需要申報(bào)的,再有就是電子稅務(wù)局扣繳端報(bào)個(gè)稅,其他的還有嗎需要申報(bào)的嗎
老師,個(gè)體戶印花稅需不需要申報(bào),是不是看電子稅務(wù)局里面里面申報(bào)的有沒有,如果沒有就不用申報(bào)是吧
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國補(bǔ),應(yīng)該開全價(jià)發(fā)票,開全價(jià)票就是國補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個(gè)應(yīng)該怎么開票,怎么做賬務(wù)處理
分公司要單獨(dú)建立賬套嗎,有沒有什么文件規(guī)定
老師,請(qǐng)問工廠裝修的費(fèi)用是計(jì)入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補(bǔ)虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤表,是不是不準(zhǔn)確呢
老師,請(qǐng)問什么情況下做完個(gè)人所得稅的匯算清繳
接到一個(gè)茶葉合作社,去年一年開票收入230萬,全部都是開的自產(chǎn)自銷的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬多一點(diǎn),有沒有哪位實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富的老師幫忙支支招,這個(gè)要怎么處理?老板又不想交稅
老師:請(qǐng)問我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
倒是都沒有,怎么確定到底要不要申報(bào)
您好,沒有的話當(dāng)然不用申報(bào)嘛,
那如果進(jìn)行過稅種核定,肯定會(huì)和增值稅一樣需要申報(bào)的把,不核定是有就報(bào)沒有就不報(bào)?
您好,是的呢,在我要辦稅,那里有待辦事項(xiàng)就是都要申報(bào)的哦