你好其實(shí)正規(guī)的做法還是應(yīng)該更正到二二年的匯算清繳。

21年工資計(jì)提多了也發(fā)放了,報(bào)21年匯算清繳時(shí)沒(méi)調(diào)減,22年現(xiàn)在調(diào)整分錄怎么做,需要更正21年匯算清繳嗎?還是明年報(bào)22年匯算清繳時(shí)調(diào)整
21年22年未入賬的發(fā)票,做到23年該如何做賬?還需要調(diào)整21和22年匯算清繳的報(bào)表?
老師,請(qǐng)問(wèn)22年有銀行服務(wù)費(fèi)沒(méi)做賬,22年匯算清繳也沒(méi)調(diào)增,23年了,不想改22年表,22年費(fèi)用600元以下,還有23年費(fèi)用共計(jì)1200多元,做在23年合適嗎?還是改22年匯算清繳表,那個(gè)要好些?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我22年成本票在23年5月前沒(méi)回,23年做做22年匯算清繳調(diào)增了,成本票在23年8月回,超過(guò)3個(gè)月了,這個(gè)就不能稅前扣除了嗎?不能更改22年匯算清繳?或者在24年匯算清繳調(diào)減了嗎?
老師,23年補(bǔ)計(jì)提的17-22年的折舊,匯算清繳時(shí)如何調(diào)整
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買(mǎi)方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫(xiě)明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣(mài)保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢(qián)代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢(qián)出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?


那除了這個(gè)做法,是否有其他做法,還是只能這樣做
你好,你做到二三年的會(huì)算也是可以的,只是這樣不規(guī)范,如果金額不大的話,一般稅務(wù)局也不會(huì)說(shuō)什么。
是四千多一筆費(fèi)用,這個(gè)算金額大嗎
你好,這個(gè)一般關(guān)系不太大。
那么是直接在申報(bào)表中調(diào)增嗎?是賬務(wù)中也要進(jìn)行相關(guān)分錄調(diào)整嗎?該筆金額本應(yīng)該是計(jì)入其他應(yīng)付
你好直接在申報(bào)表中調(diào)就可以了。
那么其他應(yīng)付會(huì)一直有一筆掛賬,不需要管他嗎
你好你當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?
借管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi),貸銀行存款,借方應(yīng)該是其他應(yīng)付
你好現(xiàn)在借其他應(yīng)付貸,以前年度損益調(diào)整。
好的謝謝老師!
你好,不用客氣的了。