你好,只要是進(jìn)項(xiàng)留底都是可以的
老師好,前期還有留抵稅額,且大于大期銷(xiāo)項(xiàng)稅,請(qǐng)問(wèn)可用前期加計(jì)抵減的余額扣本月銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?如果不能,加計(jì)抵減的余額在本年政策到期后能抵扣明年銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 企業(yè)11月所屬期內(nèi)增值稅加計(jì)抵減只可抵扣一部分,那么抵扣的這部分才可以入帳,為抵扣留存的余額下個(gè)屬期在抵扣入帳對(duì)嗎?跨年也可以使用余額抵減嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 增值稅加計(jì)抵減 本期只可抵扣一部分是為什么,本期剩余為抵扣的部分,下一屬期可以抵扣嗎?跨年還可以抵扣嗎?
老師,我們公司適用加計(jì)抵減政,第四季度申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),那么加計(jì)抵減的這部分我不填寫(xiě)增值稅及附稅申報(bào)表四可以么,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)都足夠了,加計(jì)抵減的這部分根本用不到,后期收入也幾乎沒(méi)有,后期也幾乎用不到加計(jì)抵減的這部分抵扣,所以不填表四可以么
12月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)-增值稅進(jìn)項(xiàng)的金額,正好可以使用加計(jì)抵減,這個(gè)加計(jì)抵減的稅額,分錄做營(yíng)業(yè)外收入,是放到12月份還是下一年的1月份
老師,建筑業(yè)已開(kāi)票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目,項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價(jià)格為49998。他們采購(gòu)成本為20617.746(含稅價(jià)格) 想問(wèn)一下凈利潤(rùn)需要分給他們多少錢(qián)?(新手不太會(huì),麻煩老師啦!)
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個(gè)要怎么調(diào)?
老師,公司是做模具的,設(shè)計(jì)部人工資算成本?
你好,我想咨詢(xún)跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫(xiě)完整地分錄,謝謝
小規(guī)模納稅人,對(duì)公賬戶(hù)每次提現(xiàn)做備用金,最高可以提現(xiàn)多少?
老師好,小規(guī)模納稅人,五月份所得稅匯算清繳的時(shí)候,去年的沒(méi)有發(fā)票的成本已經(jīng)納稅調(diào)增繳了所得稅,現(xiàn)在那些成本借:庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,該怎么處理?
SHEET1 A1單元格 張三客戶(hù),B1單元格 6個(gè)月,SHEET2 里面同一列有好多相同的張三客戶(hù),怎么快速在SHEET2里把相同的張三客戶(hù)全部匹配6個(gè)月?
老師您好,公司是小規(guī)模企業(yè),二季度開(kāi)票開(kāi)了38萬(wàn),現(xiàn)在需要繳納增值稅,有沒(méi)有什么辦法先不交呢老師,因?yàn)楹竺鎺讉€(gè)月也不開(kāi)票了,
新辦開(kāi)戶(hù)中。投資方投資明細(xì)應(yīng)該怎么填?我們注冊(cè)資本是10萬(wàn),然后我填10萬(wàn)也不對(duì),填零也不對(duì),怎么填都不對(duì),就是過(guò)不去。然后提示投資總額和當(dāng)前時(shí)間有效的投資方信息中投資金額之和不同
我指進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的加計(jì)部分
只要享受加計(jì)扣除是可以的
可以跨年用碼
你好,跨年是不可以的,只能當(dāng)年適用