您好,租賃費一定要計提在23年,在年度匯繳前來發(fā)票了就是可以稅前扣除的

老師好 我們是小規(guī)模納稅人 提供建筑安裝服務 10月我們買材料 對公轉賬10萬左右 發(fā)票當時沒收到 我先按付款回單做賬了 準備發(fā)票到了放進憑證就行 結果對方一直拖著沒開票 現(xiàn)在說要下個月開 那這樣就跨年了 我這邊該怎么處理呢? 是等發(fā)票到了放進今年憑證?還是今年的賬需要重新怎么做?
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當?shù)亻_票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應該怎么處理呢,謝謝!
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當?shù)亻_票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應該怎么處理呢,謝謝!
老師,您好,21年有一筆貨款付款金額多于他們給我們的開票金額54元,現(xiàn)在找不到對方了,付款的時候借預付賬款,貸銀行存款,發(fā)票回來借庫存商品,貸預付賬款,最后預付賬款就一直有一個54元的余額,請問老師,這種情況怎么處理呢
老師,關于預付賬款攤銷的。就是支付了一年期的費用(比如,一年期的車險,一年期的咨詢服務費,等)就要計入預付賬款,然后在支付的當月開始攤銷嗎?那我有兩個疑問,有2種情況,1,支付的時候就已經(jīng)收到發(fā)票了,2,發(fā)票是在后面一兩個月才給過來。針對我剛剛說的這種支付一年期的費用這種,分這兩種情況,該怎么做賬務處理呢?需要做預付賬款和預付賬款的攤銷嗎?
老師,手工賬負數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結轉了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
可是我全部都入預付賬款的,但是現(xiàn)在是要做如何做會計分錄
您好,不是?入預付賬款,一定要入 管理費用-租賃費,24年來發(fā)票了把這個分錄沖回
之前好像問了老師說沒有發(fā)票后補發(fā)票的,可以先入預付賬款的
之前月份的那些都做了預付賬款,那現(xiàn)在要怎么處理昵
您好,入預付賬款有啥用呢,又不是成本費用,達到啥效果呀,權責發(fā)生制,有文件 企業(yè)成本費用稅前扣除的憑證問題(公告[2011]第34號> ·企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算,在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。
那我現(xiàn)在要怎么處理的,在12月份全部把預付賬款,做借:管理費用,貸:預付賬款,可以嗎?
您好,是的,是這個分錄,一定要全部入費用中
還有一個問題就是,12月已經(jīng)產(chǎn)生租金費了,12月未付的也沒有收到發(fā)票,可是現(xiàn)在1月付款12月到租金,這種情況要怎么處理
您好,先在12月計提這個租賃費用,借:管理費用-租賃費? 貸:其他應付款? 下月 借::其他應付款? ?貸:銀行
好的,我明白了
老師,如果一家公司法人轉賬到公司是做什么會計分錄昵
您好, 借:銀行? ?貸:其他應付款-老板 就是公司借老板的錢
那這樣要不要算利息的
而且要是最后還不了昵
您好,還不了沒關系的,反正不是老板欠公司的錢,
這樣是需要做什么賬務處理嗎?
您好,不用呀,但這個往來太大有嫌疑的,公司有隱藏收入吧,我也在這樣的公司做過
好的,明白了
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~