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一般納稅人,有一筆收入,在21年12月申報時,已填在未開具發(fā)票里,申報了增值稅。現(xiàn)在開票了,申報增值稅時,怎么填?

2024-01-12 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-12 16:24

不開票的話也要按無票收入,確認收入和稅金,以后開票無票收入視同負數合并報稅

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快賬用戶6325 追問 2024-01-12 16:25

那就是現(xiàn)在申報時,在未開具發(fā)票里,填對應的負數金額?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 16:30

學員您好,是的,對的

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相關問題討論
不開票的話也要按無票收入,確認收入和稅金,以后開票無票收入視同負數合并報稅
2024-01-12
你好,這個月開了發(fā)票嗎?如果是的話,未開具發(fā)票一欄填寫負數,開具的發(fā)票一欄填寫正數
2022-08-12
同學你好 按對應的稅率填寫
2023-07-07
您好 在未開票申報負數
2022-02-20
填寫在附表1,未開票收入列
2025-03-15
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