久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,11月申報期重復(fù)申報了一筆沒收押金的收入41120元,12月在申報增值稅的時候能不能在未開具發(fā)票填寫負數(shù)金額,進行紅沖收入?

2021-12-08 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-08 17:43

你好 ; 你之前報的時候是開票 了還是報的未開票收入 ;

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好 ; 你之前報的時候是開票 了還是報的未開票收入 ;
2021-12-08
你,那就等12月申報11月的稅的時候把這個減去就可以了
2021-12-08
您好!不建議這樣,建議你以后有不開票的,就少申報這部分。
2019-11-14
同學(xué)你好,在申報時,未開具發(fā)票的收入,能填寫負數(shù),只是如果自己不能填寫的話,需要到稅務(wù)局大廳進行非正常申報處理。
2022-08-07
您好 開票金額正常申報,未開票金額填—200萬元 可以申報的
2022-01-16
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×