季度30萬以內(nèi)在第十欄,超過的就在第一行。
老師,我想問一下,這個通行費(fèi)電子發(fā)票在增值稅申報(bào)表里面哪里填寫?
老師,我申報(bào)增值稅的時候,無票收入這個是寫在表一中嗎?我那個表不能手動填寫是自動的
老師,我想咨詢一下出口退稅中收匯申報(bào)表里的收匯信息收入憑證號是填寫哪個
老師,我想請問一下,一般納稅人,“無票收入”在增值稅申報(bào)表里哪里填報(bào)?
老師我想咨詢一下我需要在增值稅申報(bào)表中手工錄入無票收入,這個在哪個里面填寫
計(jì)提社保時,計(jì)提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
老師當(dāng)時二季度的時候報(bào)過一次但是有問題,稅務(wù)老師知道了一下但是具體忘了怎么操作的,但是這個表好像讓填過
本期發(fā)生額填寫的是減免的2%的稅額。
老師季度不含稅收入已經(jīng)100多萬,所以填報(bào)位置該在哪
本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫 不含稅的金額乘以2%
是不在本期發(fā)生額那填寫無票收入的不含說收入
你好,不含稅的銷售額無票收入加上開發(fā)票的
老師圖一打開就有這個數(shù)字32015.1,我是不是用這個原有的數(shù)據(jù)+無票不含稅銷售額92722.77,所以這個是不填124738.58圖二
是的,這里不用簽這個的。
老師那個附表填完是不主表這塊畫紅圈那個位置,就是原有金額+無票收入,手工更改數(shù)據(jù)就可以是不
是的,對的,是這么做的。
感謝老師解答
不用客氣,工作愉快
老師還有個問題預(yù)繳企業(yè)所得稅和匯算清繳有什么不一樣嗎
咬的時候不需要考慮扣除比例,按照你賬上的來匯算清繳,它是根據(jù)稅法的規(guī)定來,有超過扣除比例的,或者是沒有發(fā)票的成本費(fèi)用都需要納稅調(diào)增。