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老師我想咨詢一下我需要在增值稅申報(bào)表中手工錄入無票收入,這個在哪個里面填寫

老師我想咨詢一下我需要在增值稅申報(bào)表中手工錄入無票收入,這個在哪個里面填寫
2024-01-12 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-12 14:40

季度30萬以內(nèi)在第十欄,超過的就在第一行。

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快賬用戶3740 追問 2024-01-12 14:57

老師當(dāng)時二季度的時候報(bào)過一次但是有問題,稅務(wù)老師知道了一下但是具體忘了怎么操作的,但是這個表好像讓填過

老師當(dāng)時二季度的時候報(bào)過一次但是有問題,稅務(wù)老師知道了一下但是具體忘了怎么操作的,但是這個表好像讓填過
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齊紅老師 解答 2024-01-12 15:01

本期發(fā)生額填寫的是減免的2%的稅額。

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快賬用戶3740 追問 2024-01-12 15:04

老師季度不含稅收入已經(jīng)100多萬,所以填報(bào)位置該在哪

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齊紅老師 解答 2024-01-12 15:05

本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫 不含稅的金額乘以2%

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快賬用戶3740 追問 2024-01-12 15:05

是不在本期發(fā)生額那填寫無票收入的不含說收入

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齊紅老師 解答 2024-01-12 15:07

你好,不含稅的銷售額無票收入加上開發(fā)票的

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快賬用戶3740 追問 2024-01-12 15:14

老師圖一打開就有這個數(shù)字32015.1,我是不是用這個原有的數(shù)據(jù)+無票不含稅銷售額92722.77,所以這個是不填124738.58圖二

老師圖一打開就有這個數(shù)字32015.1,我是不是用這個原有的數(shù)據(jù)+無票不含稅銷售額92722.77,所以這個是不填124738.58圖二
老師圖一打開就有這個數(shù)字32015.1,我是不是用這個原有的數(shù)據(jù)+無票不含稅銷售額92722.77,所以這個是不填124738.58圖二
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齊紅老師 解答 2024-01-12 15:15

是的,這里不用簽這個的。

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快賬用戶3740 追問 2024-01-12 15:23

老師那個附表填完是不主表這塊畫紅圈那個位置,就是原有金額+無票收入,手工更改數(shù)據(jù)就可以是不

老師那個附表填完是不主表這塊畫紅圈那個位置,就是原有金額+無票收入,手工更改數(shù)據(jù)就可以是不
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齊紅老師 解答 2024-01-12 15:23

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶3740 追問 2024-01-12 15:24

感謝老師解答

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齊紅老師 解答 2024-01-12 15:25

不用客氣,工作愉快

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快賬用戶3740 追問 2024-01-12 15:29

老師還有個問題預(yù)繳企業(yè)所得稅和匯算清繳有什么不一樣嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 15:31

咬的時候不需要考慮扣除比例,按照你賬上的來匯算清繳,它是根據(jù)稅法的規(guī)定來,有超過扣除比例的,或者是沒有發(fā)票的成本費(fèi)用都需要納稅調(diào)增。

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季度30萬以內(nèi)在第十欄,超過的就在第一行。
2024-01-12
您好,本期收入數(shù)是應(yīng)發(fā)的工資數(shù)
2021-03-12
你好 填在附表一 未開具發(fā)票的欄次
2023-01-12
你好,可以的,可以這么做。
2022-06-13
要的,是的, 這個說法是正確的
2022-03-15
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