同學你好 這個是本所屬期發(fā)生額
老師好!營業(yè)賬簿印花稅的計稅依據(jù)是“實收資本+資本公積”作為計稅依據(jù),就是比如今年5月份收到注冊資本50萬,6月初我已經(jīng)申報過這50萬營業(yè)賬簿印花稅了,2023年1月份我還需要再申報繳納營業(yè)賬簿的印花稅嗎?
老師,我問下核定了印花稅營業(yè)賬簿,年度申報的,這個是0報還是怎么報呀?計稅依據(jù)是什么呀? 我本年實收資本有發(fā)生額,我記得實收資本印花稅好像是資金賬簿,不太確定這個營業(yè)賬簿是不是就代表實收資本
老師,營業(yè)賬簿印花稅,是按22年12月資產(chǎn)負債表實收資本金額來申報嗎,如果實收資本為0,是不是就0申報?這個每年都要交,還是只交1次
老師,營業(yè)賬簿印花稅按年申報的計稅基礎是什么,假如我們今年賬載實收資本2000萬,資本公積3000萬,但明年還要轉(zhuǎn)進來投資款5000萬,我今年營業(yè)賬簿申報計稅基礎5000萬,那明年呢?是5000萬還是億
老師,股東上個月進行了實繳,營業(yè)賬簿印花稅需要什么時候申報?申報的數(shù)據(jù)僅僅是這次實繳的金額還是包括所有實收資本和資本公積的數(shù)據(jù)?
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財務費用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
408題,我手寫的答案錯在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個補助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報時,預交企業(yè)所得稅時會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
407題答案A錯在哪里了
如何勸說老板不能做研發(fā)支出項目的說辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費用 貸 其他應付款 后面發(fā)票過來了 ,這個發(fā)票放到憑證哪里 還是這個進項稅額 怎么處理 借 進項稅額 貸 什么?
非營利組織的一般納稅人增值稅享受免稅嗎
老師請問民非企業(yè)專用存款賬戶的錢經(jīng)教育局審批(申請的是工資、身材、水電費、燃氣費)通過后,銀行劃轉(zhuǎn)到基本戶后能不能用于其他的項目,比如房租?
可是稅管員讓我按余額申報?我是否要與他理論一下?
同學你好 之前投資的都報過了嗎
肯定在之前年份報過
那你這個就不能重復交 可以提出疑問 態(tài)度好一點