同學(xué)您好,納稅人丟失發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)后 ,可憑相應(yīng)發(fā)票的其他基本聯(lián)次復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。”
裝修公司帶銷(xiāo)售裝修材料,銷(xiāo)售材料的時(shí)候,根據(jù)需要先開(kāi)單出材料,后來(lái)用不上的,也不停的退貨換貨,要是當(dāng)月的都還好辦,直接銷(xiāo)售收入減去退貨就可以,問(wèn)題就是有的都是跨月的,上月月底成本什么的已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)完了,這個(gè)月又退貨,而且他不是說(shuō)是只有這一個(gè)月產(chǎn)生,以后都是這樣周而復(fù)始的,每個(gè)月都有上個(gè)月拿貨,這個(gè)月退貨的情況,并且客戶(hù)量又比較多,裝修時(shí)間長(zhǎng)短,還有付款的時(shí)間節(jié)點(diǎn)都是不可控的,一個(gè)月就有幾百個(gè)客戶(hù),這樣的賬務(wù)處理應(yīng)該有是個(gè)什么思路,應(yīng)該怎么來(lái)制一個(gè)賬務(wù)處理流程,相對(duì)簡(jiǎn)單好操作一點(diǎn)。
老師,早上好 我公司是一般納稅人,今年上半年開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票第一聯(lián)記賬聯(lián)丟了,可以復(fù)印其他聯(lián)次然后復(fù)印件加蓋自己公司的公章及發(fā)票專(zhuān)用章,然后當(dāng)憑證用嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們家11月份有一張發(fā)票在郵寄過(guò)程中發(fā)生損壞,現(xiàn)在客戶(hù)收到后,銷(xiāo)售方那部分有一些地方撕毀了,遺失了,其他部分都是可以看見(jiàn)的,進(jìn)項(xiàng)稅勾選平臺(tái)也可以正常勾選,請(qǐng)問(wèn)這種情況下,如果我們用自己的記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章寄給他們,加上這個(gè)部分損壞的發(fā)票原件,可以繼續(xù)使用嗎
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶(hù)的,總部直發(fā)給客戶(hù)的樣品,我們分公司的客戶(hù),總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù),5月10號(hào)左右收到了總部開(kāi)過(guò)來(lái)的專(zhuān)票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票稅額給抵扣了下,不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說(shuō)是免費(fèi)給客戶(hù)不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷(xiāo)售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去,我就寫(xiě)了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問(wèn)我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫(xiě)合適?應(yīng)該寫(xiě)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
老師早上好 專(zhuān)票客戶(hù)聯(lián)弄不見(jiàn)了 而且跨年了 這個(gè)應(yīng)該怎么操作?可以拿記賬聯(lián)復(fù)印蓋公章給客戶(hù)抵扣嗎
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷(xiāo)售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?