對的,是的,你們單位不需要交的。
老師,我們公司的股東給公司投入投資款,我記賬時記在了實收資本里,這樣的話用交印花稅嗎?
老師,法人有自己公司,這個法人投資另外一家,這家公司投資另外一家公司,2者的話,那種不會交多稅?
你好老師,我們公司原來占股51%,另一家公司占股49%,由于對方公司資金不到位,現(xiàn)在第三家公司要入股,要把原占股49%這家公司股份拿30%股份給第三家公司,這樣的話要交什么哪些稅?老師印花稅是轉(zhuǎn)讓股份這兩家交印花稅?如果我們股份沒變是不是就不用交印花稅?
老師好!母公司為投資公司,投資了一家物業(yè)公司,占股51%,另外49%由另一個人持有。母公司的三個股東股東都在子公司工作。請問子公司可以給母公司的這三個股東發(fā)工資嗎?
老師好,我公司是另一個公司的法人股東,23年往這家公司投資了,這樣的話我公司對外投資用不用交印花稅。
老師,銷售固定資產(chǎn)是不是在附表一體現(xiàn)呢?
老師,我們公司是汽車維修廠,現(xiàn)在公司打算關(guān)門,還有18萬的配件賣了廢品2萬,已經(jīng)收到錢,這個會計分錄應(yīng)該怎么做?稅務(wù)上又應(yīng)該咋處理
2025.5的增值稅報表想更正一下,點擊申報更正和作廢按鈕,該報表沒有作廢按鈕,只有更正按鈕,點擊后沒有任何反應(yīng),該如何操作?
老師,我公司與甲公司簽訂了A服務(wù)合同,合同期限為2021年6月1日至2022年3月14日,合同總金額暫定1000萬元,最終根據(jù)后續(xù)簽訂合同單價,進行多退少補;后續(xù)簽訂B合同期限為2022年3月15日至2023年3月14日。 根據(jù)A合同實際已結(jié)算金額為:10000000元。 根據(jù)B合同相關(guān)約定,A應(yīng)結(jié)算金額為:15000000元。 應(yīng)結(jié)算金額超出A合同總金額導(dǎo)致無法結(jié)算,超出金額為5000000元,該部分收入在2025年1月申報稅費時按所屬期2024年12月計提收入已申報稅費?,F(xiàn)想申請退回企業(yè)所得稅1250000元。有什么合理的依據(jù)向稅務(wù)局申請退稅?
老師,資產(chǎn)負(fù)債中應(yīng)付利潤科目有余額,如果本年度虧損的話,可以沖減應(yīng)付利潤的余額嗎
老師,我怎么查看24年的匯算清繳表,有個105050薪金明細(xì)表有沒有填寫?專管員說我公司沒有填寫,現(xiàn)在可以更改嗎?
請問境外不需要開發(fā)票的貨款怎么申報增值稅
你好,我想問一下。一般納稅人公司,都沒有業(yè)務(wù),就只是報了一個人工資,怎么做季報啊!如圖,怎么填報呢?
老板拿來的發(fā)票入賬需要簽字嗎?
老師3.81元是銀行利息,這里營業(yè)外收入3.81對嘛
老師,公司以前年度是盈利的,未分配利潤是正的20多萬,但是沒有提取法定盈余公積金,今年是虧損了10多萬,未分配利潤期末余額還是正的10萬,這樣的話我今年也不用提取法定盈余公積吧。
是的,可以不用計提的,可以不用計提。
老師,我前三個季度盈利還交了一些所得稅,第四季度虧損,全年也就虧損了,那這樣的話,第四季度的預(yù)繳表它不會退稅啥的,得等到匯算清繳時再啰啰交還是退,對吧
是的,對的,是這么做的。
老師,就是那個報廢車輛計提交稅了,它也算收入買賣合同是不是也得交印花稅
對的對的,需要交的
老師,我公司23年7月份收到了兩張增值稅專用 發(fā)票,沒有入帳,因為干的業(yè)務(wù)不給出量不讓開發(fā)票老賴,我是入上帳做到待認(rèn)證里呢,還是24年什么時間開發(fā)票用時在入帳勾選好呢?沒有業(yè)務(wù)庫存商品增加了是不是入上不好看
干的業(yè)務(wù)不給出量是什么意思
就是干的工程不算量不讓開發(fā)票不給錢
你好,可以做也可以不用做的,這個都不影響。
幾年了,就干了這一家的活一百多萬吧沒開票,22年23年還確定了一些未開票收入先交了稅,S局說等到開發(fā)票時可以抵,也沒說時效幾年內(nèi)可以,我也怕這個稅到時候在不讓抵了,老師知道這個時效幾年嗎
就是把這兩張發(fā)票放起來就行了,用時再入賬,跨年了也沒事對吧
這個沒有時間限制的。
我說的抵稅時效和發(fā)票沒入賬這兩項都沒有時間限制對吧,老師,還有公司的員工如果沒有上班,自然人扣繳端零申報可以嗎,(也沒給他買社保)
是的,這個不限制的 沒有工資沒有發(fā)放的零申報。
好的謝謝老師
不用客氣工作愉快