同學(xué)你好 反結(jié)賬回去調(diào)整就可以 都做原分錄負數(shù)紅沖然后重新做正確的分錄
請問江蘇省社保五險的繳費費率是多少,謝謝,人員工資是歸在管理費用里?歸在 主營業(yè)務(wù)成本里可以?企業(yè)公示系統(tǒng)里2021年度—社保信息—基數(shù)和實繳的計算公式分別是什么?謝謝,新辦公司時 投資人借1萬元給公司,分錄應(yīng)該怎么做?
20年有一筆研發(fā)費用,結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費用,在21年發(fā)現(xiàn)此筆費用應(yīng)該計入生產(chǎn)成本,但是21年賬上調(diào)整分錄做錯了,借管理費用負數(shù)貸研發(fā)支出負數(shù),借生產(chǎn)成本貸研發(fā)支出,22年如果調(diào)整的話,需要怎么做 ?
老師您好,我21年計提了一筆工資分錄是借:管理費用-管理人員工資-40萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-40萬。這個一直沒有發(fā)放,然后我在今年做22年匯算清繳的時候調(diào)增了,現(xiàn)在我在賬上本來是做了紅字的分錄,但是這樣報表上顯示的管理費用是負數(shù),財務(wù)經(jīng)理要求我用利潤分配-未分配利潤做,老師那這個分錄我應(yīng)該怎么做呢
老師好,我們是建筑公司今年發(fā)現(xiàn)21年度和22年度賬上給員工繳納的社保費用應(yīng)該歸集到項目成本里,賬上做成了管理費用,請問現(xiàn)在需要怎么調(diào)整,分錄怎么做?
老師,你好,我們有個員工要補21年,22年和23.年到9月份的工資申報和社保(社保已經(jīng)繳納,工作申報要補)請問這個分錄怎么入賬?借方是以前年度損益嗎?還是做到管理費用工資中?謝謝
老師晚上好,請問生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),工廠前期領(lǐng)用原料,未生產(chǎn)出產(chǎn)成品都爛掉了,怎么做賬呀
我們是工程公司,接了外地一個工程,提供勞務(wù)和機械,適用簡易計稅么,開3個點的票對嗎。簡易計稅預(yù)交稅款按3%預(yù)交是嗎
請問應(yīng)收帳款,應(yīng)付帳款,庫存商品,庫存現(xiàn)金,在期初余額,當期金額,期未余額中借方和貸方各代表什么意思。謝謝
沒看懂這個知識性問題總結(jié)的什么 請詳細講一下 謝謝
總分類賬問題 一月份的匯總,二月份的匯總 借貸余額有什么關(guān)聯(lián)
老師您好,1有連續(xù)勞務(wù)這個說法嗎?2關(guān)于《互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)涉稅信息報送規(guī)定》,那人員收入有免稅的金額嗎?3是采用3%~45%七級累計扣稅法嗎?
請問個人代開發(fā)票20萬普通發(fā)票,次年匯算清繳需要交個稅嗎?
二手房東跟房東租來后,再轉(zhuǎn)租給公司做民宿,那二手房東給我開租金發(fā)票也是按3%綜合稅率嗎?
我含稅賣出去一個產(chǎn)品,但是沒有進項,我可以用普票開進來抵進項嗎
你好!我想咨詢一下小規(guī)模一個月交500增值稅,需要一季度開票金額是多少,另外一個季度不超30萬,如果超30萬是怎么算稅
這個已經(jīng)過了2年了,回不去了
應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄
同學(xué)你好 那就 借項目成本 貸管理費用 這樣
當年的這樣做,那以前年度的怎么做分錄?
這個反結(jié)賬回去做 現(xiàn)在沒法做
通過以前年度損益調(diào)整科目不能做嗎
那你要做 借以前年度損益調(diào)整 貸以前年度損益調(diào)整 都是兩個涉及損益的科目
借;以前年度損益調(diào)整 貸;管理費用。 借;工程成本 貸:以前年度損益調(diào)整
這樣做分錄對嗎
不對 你上面的分錄不對
正確的是?
借項目成本 貸管理費用