 
                            本季度沒有購入就0申報(bào)就是

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    8月份開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票50000,普通銷售發(fā)票2萬。本季度報(bào)稅查詢發(fā)票8月份統(tǒng)計(jì)數(shù)實(shí)際銷項(xiàng)金額是7萬,把收購發(fā)票的金額也包含進(jìn)入了。正常嗎?我申報(bào)時(shí)只填寫2萬,可以嗎
2021年)某商品流通企業(yè)為增值稅一般納稅人,經(jīng)營(yíng)的M商品采用毛利率法核算。2020年第三季度毛利率為20%第四季度初庫存M商品實(shí)際成本為543萬元,10月、11月按照上季度毛利率計(jì)算商品銷售成本,12月末重新計(jì)算第四季度毛利率。該季度發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、其中銷售商品符合收入確認(rèn)條件。(1)10月份,外購兩批M商品并已全部驗(yàn)收入庫。第一批M商品的實(shí)際成本為300萬元,增值稅39萬元,全部款項(xiàng)以銀行本票結(jié)清;第二批M商品因發(fā)票賬單尚未收到,無法確定其實(shí)際成本,月末暫估價(jià)為100萬元。10月份,該企業(yè)銷售(2)11月份,收到10月份外購的第二批,商品的增值稅專用發(fā)票,發(fā)展上注的5了兒,15.6萬元。全部款項(xiàng)以銀行匯票結(jié)清。11月份,該企業(yè)銷售M商品取得收入450萬元,確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額58.5萬元,全部款項(xiàng)尚未收到。
快賬 會(huì)計(jì)問答 問答詳情 2021年)某商品流通企業(yè)為增值稅一般納稅人,經(jīng)營(yíng)的M商品采用毛利率法核算。2020年第三季度毛利率為20%第四季度初庫存M商品實(shí)際成本為543萬元,10月、11月按照上季度毛利率計(jì)算商品銷售成本,12月末重新計(jì)算第四季度毛利率。該季度發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、其中銷售商品符合收入確認(rèn)條件。(1)10月份,外購兩批M商品并已全部驗(yàn)收入庫。第一批M商品的實(shí)際成本為300萬元,增值稅39萬元,全部款項(xiàng)以銀行本票結(jié)清;第二批M商品因發(fā)票賬單尚未收到,無法確定其實(shí)際成本,月末暫估價(jià)為100萬元。10月份,該企業(yè)銷售(2)11月份,收到10月份外購的第二批,商品的增值稅專用發(fā)票,發(fā)展上注的5了兒,15.6萬元。全部款項(xiàng)以銀行匯票結(jié)清。11月份,該企業(yè)銷售M商品取得收入450萬元,確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額58.5萬元,全部款項(xiàng)尚未收到。
老師想請(qǐng)問一下,四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅率1%,紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94,稅率是負(fù)數(shù)396.04,價(jià)稅合計(jì)4萬,又開具正常發(fā)票,因?yàn)榻衲暌咔樾∫?guī)模納稅人免稅,我開的銷售收入85000,稅率是0。那么這個(gè)季度,實(shí)際開票是銷售收入45396.04,稅額負(fù)數(shù)396.040。想請(qǐng)問老師我這個(gè)季度怎么填增值稅申報(bào)表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎,這個(gè)396.04去年因?yàn)榧径炔粷M30萬當(dāng)時(shí)也是免繳納的?那這個(gè)負(fù)數(shù)我要放哪里呢,應(yīng)納稅額是不是該是0,不應(yīng)該退給我這個(gè)396.04,
老師您好,我們是賣農(nóng)藥化肥的銷售公司,小規(guī)模納稅人,2022年10-12月第四季度 開票收入36400元 未開票收入1246933.5元 請(qǐng)問下 未開票收入這部分填在申報(bào)表的哪一欄? 請(qǐng)問我本期銷售額是不是能全免增值稅?
 
                老師,我公司的車賣了,買價(jià)是2100,我怎么做賬
老師 這個(gè)8715的招待費(fèi)為什么可以全額扣除啊,招待費(fèi)不是發(fā)生額60%和收入的千分之五哪個(gè)孰低扣哪個(gè)嗎?
使用財(cái)務(wù)軟件做賬,總賬和明細(xì)賬需要導(dǎo)出保存嗎
老師,買方退貨,之前進(jìn)賬已抵扣,退貨分錄是不是借應(yīng)付賬款貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。對(duì)吧
老師,給別人的貸款收利息的那種,做賬時(shí)放在短期投資科目,可以嗎?有什么弊端嗎?
房地產(chǎn)居間代理服務(wù)費(fèi)用,稅收編碼具體用什么
國(guó)企單位收到財(cái)政老舊小區(qū)建設(shè)補(bǔ)助資金時(shí)確認(rèn)其他收益?還是先掛往來?
老師好,有沒有專業(yè)的建筑裝修行業(yè)的老師,我們學(xué)校圖書室裝修,需要出一份合同,合同名稱,和項(xiàng)目地址填寫時(shí)候有沒有什么要求,幫我看下
老師,這月就剩一張進(jìn)賬票認(rèn)證了,下月就不能開票了,可以留底,下月再開票嗎
受益人備案截止到11月1號(hào)嗎?


那就是這個(gè)負(fù)數(shù)的銷售收入就不用管它了對(duì)嗎,直接全部填0,直接0申報(bào)就可以了是嗎?
是滴,直接0申報(bào)就是了