同學(xué)您好,金蝶系統(tǒng)中的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,可以按照以下步驟進(jìn)行查詢: 檢查初始余額數(shù)據(jù):財務(wù)初始余額數(shù)據(jù)錄入錯誤,導(dǎo)致期初試算不平衡。請檢查初始余額數(shù)據(jù),確保錄入正確。 檢查一級科目新增情況:如果增加了一級科目但沒有在資產(chǎn)負(fù)債表中設(shè)置該科目公式或報表科目公式設(shè)置錯誤,也會導(dǎo)致不平衡。請檢查所有一級科目是否都在資產(chǎn)負(fù)債表中設(shè)置了公式。 檢查期末處理:沒有進(jìn)行期末處理-結(jié)轉(zhuǎn)損益。在進(jìn)行期末處理后,系統(tǒng)會自動將當(dāng)期損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中,并自動將本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目中。如果沒有進(jìn)行期末處理,會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。 檢查報表重算:在進(jìn)行報表重算之前,需要確保所有業(yè)務(wù)都已經(jīng)處理完成,例如結(jié)轉(zhuǎn)損益、憑證過賬等。然后,打開資產(chǎn)負(fù)債表,單擊【工具】→【公式取數(shù)參數(shù)】,設(shè)置【缺省年度】和【開始期間】以及【結(jié)束期間】,進(jìn)行報表重算。 對比檢查:與科目余額表對比檢查。在調(diào)整分錄借貸方都是平衡的情況下,我們可以再對資產(chǎn)負(fù)債表及損益表的科目進(jìn)行檢查,注意是否已調(diào)整平衡。 公式檢查:先檢查資產(chǎn)負(fù)債表公式有沒有錯誤,如果有錯,先改正公式錯誤,其次調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)據(jù),年初調(diào)平衡后,最后再看期末數(shù)是否平衡,若不平檢查憑證數(shù)據(jù),直至平衡。
老師,金蝶云系統(tǒng),自動生成的報表,資產(chǎn)和負(fù)債加所有者權(quán)益不平衡,該怎么檢查?
老師,為什么金蝶系統(tǒng)里的固定資產(chǎn)原值,和資產(chǎn)負(fù)債表里的期末固定資產(chǎn)原值不一樣呢?
資產(chǎn)負(fù)債表期初余額是平的,本期每一筆的發(fā)生額也是平的, 為啥本期的資產(chǎn)負(fù)債表就是不平衡?如何要檢查,從哪里查起?
老師好,用軟件做賬,是不是科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表上一致啊,查哪里錯的時候看不出來科目余額表,只有資產(chǎn)負(fù)債表的左右不平啊,平時我們記賬的話先在科目余額表上體現(xiàn)的吧,科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表同步更新的嗎
#提問#老師,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版新開賬,系統(tǒng)里面的平衡表是平的,科目余額表也是平的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平?
老師,付了一年租金給房東,房東不開票,我們白條入賬——借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。還是借:預(yù)付賬款,貸,銀行存款,然后每月做攤銷,哪一種是對的啊
為了研發(fā),房屋建筑能做研發(fā)費(fèi)用嗎
這兩題有點(diǎn)不理解 ? ?需不需要承擔(dān)給付保險金是責(zé)任呢
老師您好!請問進(jìn)了一批貨產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)!因?yàn)閯偨邮止?!也不清楚這批貨賣完沒有,我該怎么處理這個運(yùn)費(fèi)?
老師,請問下我公司是業(yè)主方,施工方賬戶異常,我公司代施工方支付農(nóng)民工工資至農(nóng)民工個人賬戶上,我公司需要代扣代繳農(nóng)民工工資的個人所得稅嗎?
6月財務(wù)憑證借應(yīng)付款做成了借:應(yīng)收款1600 貸:伙食收入1600 做7月財務(wù)憑證怎么改正上月的錯誤啊,老師能教我一下嗎
公司有股東投入實(shí)收資本,現(xiàn)在要退股了,那些實(shí)收資本怎么處理,可以零元轉(zhuǎn)讓嗎
出差補(bǔ)助不會算到工資里吧,社保基數(shù)也不會算吧
老師,麻煩幫我審個合同,主要審核細(xì)節(jié) 有沒有數(shù)據(jù)錯誤哈,合同在圖片那里
老師您好請問我們是知識產(chǎn)權(quán)小規(guī)模,下個月改成一般納稅人稅率是6個點(diǎn)吧