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建筑公司一般納稅人,銷售建筑材料開票時分錄寫的是借應收賬款,貸其他業(yè)務收入,貸應交稅費銷項稅額,收到對方轉(zhuǎn)來的款怎么做分錄,買來建筑材料怎么做分錄,最后結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄?

2024-01-11 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-11 11:43

借銀行存款貸應收賬款。借原材料貸應付賬款等。借其他業(yè)務成本貸原材料。

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快賬用戶9538 追問 2024-01-11 11:57

老師材料的差價部分是其他業(yè)務成本和其他業(yè)務收入的差額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 11:59

你好 差額是收入? 這樣的?

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快賬用戶9538 追問 2024-01-11 12:01

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-11 12:01

?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!

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齊紅老師 解答 2024-01-11 12:02

差額是利潤? 這樣說準確? ?

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借銀行存款貸應收賬款。借原材料貸應付賬款等。借其他業(yè)務成本貸原材料。
2024-01-11
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費簡易計稅做這個。
2021-08-09
同學你好 很高興為你解答 1.請問銷售和結(jié)轉(zhuǎn)分錄是否正確?【全部正確】 2.為什么結(jié)轉(zhuǎn)完我的原材料最后是貸方余額?【按照實際出庫金額結(jié)轉(zhuǎn)】
2022-01-06
你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納增值稅時, 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-03-10
您好,借原材料或庫存商品,應交稅費應交增值稅,貸應付賬款
2020-12-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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