對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,就是這么做的
老師,第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表本期金額是填寫(xiě)累計(jì)數(shù)還是7-9月的數(shù)據(jù)呢,是一般納稅人來(lái)著
老師,申報(bào)的季度季度財(cái)務(wù)報(bào)表是不是可以直接對(duì)照著賬套里面導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表填就行了,兩個(gè)數(shù)據(jù)是一樣的
老師,第三季度發(fā)生業(yè)務(wù),正常申報(bào)的財(cái)報(bào),第四季度沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)。財(cái)報(bào)應(yīng)該怎么填。利潤(rùn)表本期發(fā)生額0。本年累計(jì)直接是上季度的,保存。那資產(chǎn)負(fù)債表呢?是填和上期一樣,還是期末為0
老師好,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局端口的第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表,第三季度利潤(rùn)表和第9期資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是照著金蝶出來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表,一一對(duì)應(yīng)填寫(xiě)吧?完全一模一樣照著填寫(xiě),對(duì)不
①財(cái)務(wù)報(bào)表不是要一個(gè)季度一申報(bào)嗎?比如,10月需要申報(bào)7-9月的季度財(cái)報(bào)對(duì)吧,那資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有季報(bào)一說(shuō),我們10月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表一般報(bào)的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表;而利潤(rùn)表需要報(bào)季度的,就是把7月+8月+9月三個(gè)季度的數(shù)據(jù)相加得到一個(gè)季度利潤(rùn)表,然后兩個(gè)表通過(guò)電子稅務(wù)局去申報(bào)對(duì)吧?②那我們?cè)趯W(xué)年度匯算清繳時(shí)的時(shí)候,唐莎老師又說(shuō)第四季度的時(shí)候除了要報(bào)第四季度的財(cái)報(bào),還要報(bào)一個(gè)年報(bào),而且季報(bào)和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)必須一樣,那這怎么理解?你第四季度申報(bào)季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不可能把申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊,而且利潤(rùn)表第四季度也不可能申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)?。∵@點(diǎn)沒(méi)明白!
每月按銷(xiāo)售收入的1%計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)用請(qǐng)問(wèn)合理嗎?如何攤銷(xiāo)
差額征稅差額開(kāi)票發(fā)票按差額后金額確認(rèn)收入,那如何寫(xiě)收入成本的會(huì)計(jì)分錄?如圖
我們公司小規(guī)模納稅人注冊(cè)資本是100萬(wàn),有倆股東,一個(gè)股東是法人,一個(gè)是商管公司,商管公司每次往我們公司匯款都備注“投資款”,已經(jīng)匯了190萬(wàn)了,其實(shí)商管公司的投資款是90萬(wàn),另一個(gè)法人的投資款是10萬(wàn),接下來(lái)怎么辦?
老師,小規(guī)模納稅人4-6月開(kāi)票數(shù)據(jù)稅額是1000多,增值稅申報(bào)表系統(tǒng)彈出來(lái)稅額3000多,請(qǐng)問(wèn)3000多可以改為1000多嗎?
老師,公司有個(gè)人5月底已經(jīng)離職了。但是公司還沒(méi)發(fā)。我7月報(bào)個(gè)稅怎么申報(bào)?
待清算間聯(lián)商戶(hù)消費(fèi)賬戶(hù)是什么意思?小規(guī)模個(gè)體工商戶(hù),客戶(hù)付的款都顯示的是這個(gè)賬戶(hù)付款,這個(gè)款怎么做記賬憑證會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),如果一個(gè)月這個(gè)賬戶(hù)有多筆款是不是計(jì)算一個(gè)總數(shù)就可以了?
您好老師,財(cái)政農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼款免征企業(yè)所得稅么
六稅兩費(fèi)不是減半嗎?為什么注會(huì)題庫(kù)里的答案都沒(méi)有減半?六稅兩費(fèi)都是什么?什么時(shí)候減半征收
起初公允賬面不同的差額,24年存貨出售60%,為什么不考慮半年÷2呢?利潤(rùn)有考慮了1200/2=600來(lái)算?
2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在稅局說(shuō)發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是2462.28元,我們勾選了進(jìn)項(xiàng)2428.67元,交了33.61元增值稅,請(qǐng)問(wèn)如何做分錄?