借固定資產(chǎn)清理495991.69 累計(jì)折舊174850.71 貸固定資產(chǎn)653891.46%2B16950.94 你的開票稅率是5%
某市電器生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,2018年銷售產(chǎn)品取得不含稅收入10000萬元,會(huì)計(jì)利潤2400萬元,已預(yù)繳所得稅600萬元。2018年年末經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核,發(fā)現(xiàn)以下問題: (1)期間費(fèi)用中廣告費(fèi)1800萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬元,研究開發(fā)費(fèi)用80萬元。 (2)營業(yè)外支出200萬元(含按公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款120萬元,直接捐贈(zèng)20萬元)。 (3)3月開始對(duì)賬面原值為480萬元,已提折舊400萬元的廠房進(jìn)行推倒重置的改建,更新改造共再投入200萬元,9月投入使用,預(yù)計(jì)使用10年,無殘值,會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)現(xiàn)此項(xiàng)業(yè)務(wù)尚未進(jìn)行會(huì)計(jì)與稅務(wù)處理。(會(huì)計(jì)與稅法的使用年限相同) (4)10月6日,購進(jìn)固定資產(chǎn),購入原價(jià)為50萬元,會(huì)計(jì)已按平均年限計(jì)提折舊,計(jì)提折舊時(shí)間為8年,稅法可按5年計(jì)提折舊,均不考慮殘值。 (5)9月12日,從房地產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)購入一處門面作銷售中心(公司擬作固定資產(chǎn)),該門面價(jià)稅合計(jì)110萬元,取得了增值稅專用發(fā)票(該公司確定折舊年限20年,殘值率0),會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)現(xiàn)此項(xiàng)業(yè)務(wù)尚未進(jìn)行會(huì)計(jì)與稅務(wù)處理。 (6)3月接受捐贈(zèng)的原材料一批,價(jià)款為30萬元,取得增值稅
老師,下午好,咨詢一下出售固定資產(chǎn)分錄:2022年買了一臺(tái)車137000元(因?yàn)槭莾?nèi)賬 不做開票稅金)每月月供4485元,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)分錄是:借固定資產(chǎn)-運(yùn)輸設(shè)備 137000 貸:長期應(yīng)付款:137000.,已做累計(jì)折舊63199.77元 現(xiàn)在這臺(tái)車要以長期應(yīng)付款余額73800.23元出售給個(gè)人。請(qǐng)問現(xiàn)在出售這臺(tái)車,我要怎么樣做分錄?
老師,早上好,請(qǐng)問這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄? 2018年購入固定資產(chǎn),原值653891.45元。在2022年領(lǐng)房產(chǎn)證時(shí),繳納契稅16950.94元,計(jì)入固定資產(chǎn)帳。在2923年10月出售了。得90萬元。截止2923年10月提取折舊174850.71元。
老師,早上好,請(qǐng)問這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄? 2018年購入固定資產(chǎn),原值653891.45元。在2022年領(lǐng)房產(chǎn)證時(shí),繳納契稅16950.94元,計(jì)入固定資產(chǎn)帳。在2923年10月出售了。得90萬元。截止2023年10月提取折舊174850.71元。請(qǐng)問契稅在固定資產(chǎn)帳面上,要怎么做分錄?
郭老師,您好,請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做? 2018年3月購入固定資產(chǎn)653891.46元,在2022年5月領(lǐng)房產(chǎn)證時(shí)繳納契稅16950.94元,已計(jì)入固定資產(chǎn)帳。在今年10月出售了這個(gè)房產(chǎn),得90萬元,截止今年10月份已提折舊174850.71元。截止10月份固定資產(chǎn)賬面余額495991.68元,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
是的。還有,這張發(fā)票,怎么做分錄?
這張清楚一點(diǎn)
借銀行存款900000 貸固定資產(chǎn)清理885394.43 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅14605.57
借固定資產(chǎn)清理888394.43-495991.69=392402.74 貸資產(chǎn)處置損益392402.74
還有一個(gè)中介費(fèi)9000元,是這樣做分錄, 借:固定資產(chǎn)清理9000元, 貸:銀行存款9000元 借:固定資產(chǎn)清理380402.74 貸:資產(chǎn)處置損益380402.74元 最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
最后的結(jié)轉(zhuǎn)是正確的
最后貸方的資產(chǎn)處置損益要轉(zhuǎn)到本年利潤嗎,資產(chǎn)處置損益是指的營業(yè)外支出嗎
資產(chǎn)處置損益要轉(zhuǎn)到本年利潤 這里是原來的營業(yè)外收入相當(dāng)于
我這個(gè)是做其他業(yè)務(wù)收入合適?還是營業(yè)外收入呢
是營業(yè)外收入,不是其他業(yè)務(wù)