你好,你當(dāng)時(shí)折舊的分錄怎么做的,你這個(gè)紅沖攤銷(xiāo)的不對(duì)。
、因廠房改造支出入錯(cuò)科目,現(xiàn)更正借:固定資產(chǎn)--廠房1249316.78貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1249316.78 二、 因廠房改造支出入錯(cuò)科目,沖掉之前錯(cuò)記的科目借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用304260.74貨:制造費(fèi)用_長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)304260.74 (結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)304260.74,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用304260.74)三因廠房改造支出入錯(cuò)科目,現(xiàn)更正固定資產(chǎn)--廠房,重新計(jì)算固定資產(chǎn)折舊,借:以前年度損益調(diào)整127466.7貸:累計(jì)折舊--廠房127466.7結(jié)轉(zhuǎn)損益借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)127466.7貸:以前年度損益調(diào)整127466.7,所得稅不調(diào),以上分錄是這樣的嗎?
購(gòu)買(mǎi)了辦公家具 借 固定資產(chǎn) 12000 貸 銀行存款 12000 后期攤銷(xiāo) 12000/36個(gè)月≈333.33 借 管理費(fèi)用--折舊費(fèi) 333.33 貸 累計(jì)折舊 333.33 這樣計(jì)算折舊對(duì)嗎? 前面借固定資產(chǎn)的金額12000還會(huì)一直掛著嗎?還是會(huì)因?yàn)楹笃诘睦塾?jì)折舊這個(gè)科目而平掉固定資產(chǎn)
注銷(xiāo),發(fā)現(xiàn)有5162.8的凈殘值,固定資產(chǎn)是103256,直接借管理費(fèi)用折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊,這樣賬上固定資產(chǎn)等于累計(jì)折舊,財(cái)務(wù)報(bào)表是0,還是固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)清理,98093.2,累計(jì)折舊5162.8,貸固定資產(chǎn)清理103256,這個(gè)他以前好多年的,都不知道這個(gè)東西在哪了
老師,請(qǐng)問(wèn)取得土地使用權(quán)用于自身項(xiàng)目建設(shè),1.計(jì)借:無(wú)形資產(chǎn),貸:銀行存款;2.目前是建造期,期間的攤銷(xiāo)可以借:在建工程,貸:累計(jì)攤銷(xiāo);3.竣工后借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)攤銷(xiāo),4.同時(shí)借:固定資產(chǎn),貸:在建工程;以上處理對(duì)嗎?請(qǐng)問(wèn)是不是只有建造期的攤銷(xiāo)可以資本化,計(jì)入固定資產(chǎn)成本,剩余的無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值不能計(jì)入,繼續(xù)按無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提攤銷(xiāo)呢
非公司的資產(chǎn)大修理時(shí),前期入賬為固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在直接借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn) 借:累計(jì)折舊 貸累計(jì)攤銷(xiāo) 可以嗎?稅務(wù)上財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)有影響嗎
發(fā)現(xiàn)24年的成本結(jié)轉(zhuǎn)多,目前應(yīng)該怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司可以跟個(gè)人簽合同嗎?勞務(wù)公司收到的款可以轉(zhuǎn)給包工頭個(gè)人賬戶(hù)嗎?
一項(xiàng)200多萬(wàn)的消防工程,開(kāi)材料成本發(fā)票,最多可以開(kāi)這項(xiàng)總款的百分比是多少是合理的。
老師,公積金的自動(dòng)繳費(fèi)的時(shí)候錢(qián)不夠,后來(lái)補(bǔ)上了是需要手動(dòng)繳費(fèi)嗎?手動(dòng)繳費(fèi)不需要U盾吧?
請(qǐng)樸老師解答,老師,請(qǐng)問(wèn)下541題怎么做
你好老師 貨車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入什么科目
公司新來(lái)的員工,試用期不交社??梢悦?/p>
各位老師好,我們公司有一個(gè)一人有限公司,由員工擔(dān)任法人和自然人股東,現(xiàn)在換另一名員工擔(dān)任新股東和法人,股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓?zhuān)吕瞎蓶|各自繳納的印花稅可以入公司賬么?
老師,請(qǐng)教下,開(kāi)專(zhuān)票給采購(gòu)方,采購(gòu)方提供的地址和營(yíng)業(yè)執(zhí)照的上的不一致,提醒了,對(duì)方要按他提供的地址填寫(xiě)(和營(yíng)業(yè)執(zhí)照不一致),可以嗎
老師,公積金要是遲了一個(gè)月沒(méi)交,后面可以補(bǔ)上嗎?會(huì)有滯納金嗎?
無(wú)形資產(chǎn),它是累計(jì)攤銷(xiāo)。你應(yīng)該在這里面改成長(zhǎng)期代餐費(fèi)用。
對(duì)的,是的,剛寫(xiě)錯(cuò)了,就是這樣可以的是嘛
對(duì)的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。