申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)按照以下步驟進(jìn)行: 1.統(tǒng)計(jì)發(fā)票信息:將開具的3%專票和1%普票信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì),包括發(fā)票號(hào)碼、開票日期、發(fā)票金額等。 2.計(jì)算應(yīng)納稅額:根據(jù)統(tǒng)計(jì)的發(fā)票信息,計(jì)算出應(yīng)納稅額。由于小規(guī)模納稅人采用簡易征收方式,應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額=銷售額×征收率。其中,銷售額為不含稅銷售額,征收率為3%或1%。 3.填寫申報(bào)表:根據(jù)計(jì)算出的應(yīng)納稅額,填寫增值稅申報(bào)表。在填寫申報(bào)表時(shí),需要將銷售額和應(yīng)納稅額分別填入相應(yīng)的欄目中。同時(shí),還需要在申報(bào)表中注明適用的征收率。
老師,我是小規(guī)模納稅人,我一月份開了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開了專票和普票合計(jì)382115.64,今年小規(guī)模納稅人是從三月份開始1%的稅率來的,那么我季度申報(bào)時(shí),1月份開的3%不能減免哈,那么我季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表上面的應(yīng)納稅額減征額填多少?
老師,您好!小規(guī)模納稅人季度開了專票又開了普票,應(yīng)該怎么申報(bào)繳稅呀
老師,小規(guī)模納稅人第一季度專票開了3個(gè)點(diǎn)5萬,普票開了1個(gè)點(diǎn)15萬!這個(gè)怎么填寫申報(bào)表!
老師,小規(guī)模季度報(bào),普票1%;專票3%都開了,怎么報(bào)稅
老師,小規(guī)模納稅人,本季度開了3的專票和1的普票,該怎么申報(bào)
老師,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷了,發(fā)現(xiàn)賬上還有15萬庫存怎么辦,實(shí)際沒有了,也沒有進(jìn)項(xiàng)了,怎么做分錄呢
老師,請(qǐng)問一下有沒有做庫存的表格,一般怎么做出入庫存入?
如果一家集團(tuán)公司有十幾家子公司,合并報(bào)表是一家一家合并抵消的嗎?
老師,我想問一下,如果生產(chǎn)型的出口退稅,比如說他的出口退稅是10萬,但是本月留底稅額才8萬,有2萬的出口稅額沒有抵完的2萬,是不是可以留到下個(gè)月再繼續(xù)抵還是直接就不能抵了
老師,小規(guī)模的小餐飲店的會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)
轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)在企業(yè)所得稅中屬于視同銷售嗎?企業(yè)所得稅中權(quán)屬轉(zhuǎn)移一般視同銷售 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)權(quán)屬也轉(zhuǎn)移了啊該不該視同銷售呢
老師公司分別把酒店 跟 餐飲分別設(shè)立公司有什么優(yōu)勢?酒店跟餐飲稅率分別是多少?
什么職稱可以擔(dān)任會(huì)計(jì)主管,什么職稱可以擔(dān)任總會(huì)計(jì)師,哪一條法規(guī)
我們是外貿(mào)企業(yè) ,內(nèi)銷業(yè)務(wù),客戶跟我們談的樣品先打款,開票,樣品后期有大貨訂單,樣品免費(fèi),這個(gè)業(yè)務(wù)的樣品和大貨怎么寫分錄,稅務(wù)如何處理
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 成本問題總結(jié)我還沒有寫,老板叫我不要在系統(tǒng)里面取數(shù),那我在哪里取,難道叫其他部門做手工數(shù)據(jù)嗎?
我的意思是同時(shí)開了兩個(gè)稅率,該怎么填
都填寫在3%那邊的,只不過你1%的部分,是要填寫在減免的那個(gè)表的