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倉庫庫存商品金額與分錄賬面金額差0.01,小數(shù)點(diǎn),怎么調(diào)整?

2024-01-10 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-10 16:56

同學(xué)您好,多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付是資產(chǎn)的記營業(yè)外收入

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快賬用戶2865 追問 2024-01-10 17:13

當(dāng)做是庫存盤點(diǎn),盤盈、盤虧調(diào)整是計(jì)哪個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2024-01-10 17:14

同學(xué)您好,借:原材料庫存商品,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸:其他應(yīng)付款無法查明借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:管理費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2024-01-10 17:14

借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:原材料庫存商品借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 ,貸:管理費(fèi)用/營業(yè)外支出貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢

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快賬用戶2865 追問 2024-01-10 17:24

因?yàn)殚_進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),數(shù)量分開了,有四舍五入,進(jìn)項(xiàng)稅額少了0.01,庫存商品多了0.01,這種情況,怎么調(diào)?

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齊紅老師 解答 2024-01-10 17:25

同學(xué)您好, 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:庫存商品

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快賬用戶2865 追問 2024-01-10 17:26

倉庫入庫金額是按大批數(shù)量來入,開票是分開不同批次來開,會有小數(shù)點(diǎn)出入,倉庫庫存商品金額就跟賬面對不上了。

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快賬用戶2865 追問 2024-01-10 17:27

調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額,那么會跟增值稅申報(bào)表不一致了

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齊紅老師 解答 2024-01-10 17:31

同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)稅額少了0.01,就只調(diào)這個(gè)0.01調(diào)完就平了,險(xiǎn)非數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)有誤

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同學(xué)您好,多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付是資產(chǎn)的記營業(yè)外收入
2024-01-10
這個(gè)不是根據(jù)不含稅做賬嗎,你們倉庫那邊也做賬?這個(gè)沖掉之前之前做就可以,借進(jìn)項(xiàng)稅額,借庫存商品 負(fù)數(shù),
2020-11-04
做盤虧盤盤盈的 庫存商品盤盈的賬務(wù)處理: 1、盤盈,原因尚未查清:借:庫存商品,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益——待處理流動財(cái)產(chǎn)損益。 2、查明原因后,屬于收發(fā)計(jì)量錯(cuò)誤等:借:待處理財(cái)產(chǎn)損益——待處理流動財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫存商品。 庫存商品盤虧的賬務(wù)處理: 1、盤虧,原因尚未查清:借:待處理財(cái)產(chǎn)損益——待處理流動財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫存商品。 2、查明原因后:借:其他應(yīng)收款(有責(zé)任人賠償部分)、管理費(fèi)用(管理不善)、營業(yè)外支出(非正常損失),貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益——待處理流動財(cái)產(chǎn)損益 非正常損失一般納稅人考慮進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-01-02
借:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸:未分配利潤
2023-02-10
借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品0.01
2021-01-13
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