同學(xué)您好,多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付是資產(chǎn)的記營業(yè)外收入
庫存商品問題:倉庫入庫時(shí),按照含稅金額入庫,因?yàn)樨?cái)務(wù)記賬把稅額扣除,賬面庫存為不含稅金額。這樣就造成了一部分的差異。倉庫金額已無法變動,賬面這部分差異怎樣處理呢(屬于陳年舊賬)
年底盤庫發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫存大于賬面庫存,調(diào)整庫存總金額,調(diào)整利潤,應(yīng)該怎么做分錄
庫存盤點(diǎn)表只有商品名稱,倉庫名字,數(shù)量,賬務(wù)上只有輔助科目,職員,倉庫名稱,入庫批次,數(shù)量,金額,這個(gè)怎么核對庫存
預(yù)付賬款-暫估金額為負(fù)數(shù)-871.64 庫存商品金額為9984.92 庫存商品無實(shí)物,怎么調(diào)賬
庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)的分錄怎么寫?日記賬賬面余額和金額不一樣,差額50
老師好,公司清算時(shí)名下的固定資產(chǎn)怎么處理
主營業(yè)務(wù)收入100元,主營業(yè)務(wù)成本80元,開具增值稅銷項(xiàng)票100元,收到增值稅進(jìn)項(xiàng)票80元,銷售費(fèi)用2元,管理費(fèi)用1元,財(cái)務(wù)費(fèi)用0元,13%的稅率,增值稅稅負(fù)率1%,所得稅稅負(fù)率千分之一,小微企業(yè),請問利潤怎么計(jì)算,需要計(jì)算過程,謝謝
老師請教一下 公司給離職員工免費(fèi)繳納了一個(gè)月的公積金1190元和社保3077元 在零工資的情況下 請問計(jì)提和發(fā)放憑證應(yīng)該怎么做 謝謝
公司賬面上欠股東的錢,注銷前怎么處理
高新技術(shù)企業(yè),純軟件公司增值稅可以加計(jì)扣除5%嗎?如果沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是就享受不了,在哪里可以申請
領(lǐng)料領(lǐng)多了怎么調(diào)整,導(dǎo)致原材料余額為貸方,具體怎么調(diào)整舉例說明一下
工商年報(bào)資產(chǎn)總額保留兩位還是六位?
老師好,公司注銷以后公戶剩余的錢打給誰
老師好,領(lǐng)導(dǎo)的市內(nèi)交通費(fèi)可以直接走公司報(bào)銷稅前扣除嗎
老師,六月份稅務(wù)稽查,查出2月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī),讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出在2月,這個(gè)需要怎么做會計(jì)分錄呢
當(dāng)做是庫存盤點(diǎn),盤盈、盤虧調(diào)整是計(jì)哪個(gè)科目
同學(xué)您好,借:原材料庫存商品,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸:其他應(yīng)付款無法查明借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:管理費(fèi)用
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:原材料庫存商品借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 ,貸:管理費(fèi)用/營業(yè)外支出貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
因?yàn)殚_進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),數(shù)量分開了,有四舍五入,進(jìn)項(xiàng)稅額少了0.01,庫存商品多了0.01,這種情況,怎么調(diào)?
同學(xué)您好, 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:庫存商品
倉庫入庫金額是按大批數(shù)量來入,開票是分開不同批次來開,會有小數(shù)點(diǎn)出入,倉庫庫存商品金額就跟賬面對不上了。
調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額,那么會跟增值稅申報(bào)表不一致了
同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)稅額少了0.01,就只調(diào)這個(gè)0.01調(diào)完就平了,險(xiǎn)非數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)有誤