同學(xué)您好,每個(gè)月申報(bào)的個(gè)人所得稅和匯算清繳的區(qū)別如下: 計(jì)算方式:每個(gè)月申報(bào)的個(gè)人所得稅是根據(jù)當(dāng)月收入情況,按照規(guī)定的稅率和扣除標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算,而匯算清繳則是根據(jù)全年收入情況進(jìn)行綜合計(jì)算,并考慮各種抵扣和減免因素。 時(shí)間點(diǎn):每個(gè)月申報(bào)的個(gè)人所得稅是在當(dāng)月的納稅期限內(nèi)進(jìn)行申報(bào),而匯算清繳則是在次年的3月31日前進(jìn)行。 目的:每個(gè)月申報(bào)的個(gè)人所得稅的目的是為了及時(shí)繳納稅款,保證稅收的及時(shí)性和準(zhǔn)確性,而匯算清繳的目的是為了核實(shí)個(gè)人全年稅款繳納情況,確保稅款的完整性和正確性。 內(nèi)容:每個(gè)月申報(bào)的個(gè)人所得稅時(shí)需要填報(bào)個(gè)人所得稅申報(bào)表,包括工資、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)等各項(xiàng)收入和相應(yīng)的稅款計(jì)算情況,而匯算清繳時(shí)需要填報(bào)個(gè)人所得稅年度納稅申報(bào)表,對(duì)全年收入情況進(jìn)行匯總申報(bào),并填報(bào)相應(yīng)的抵扣和減免事項(xiàng)。
個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳 專項(xiàng)附加扣除 每月預(yù)繳和年終匯算清繳時(shí)扣有啥區(qū)別呀?
個(gè)人所得稅年度匯算清繳和每月申報(bào)工資交的個(gè)稅有什么區(qū)別?為什么有些要退稅?
老師,匯算清繳報(bào)告和審計(jì)報(bào)告有什么區(qū)別,是不是每個(gè)企業(yè)都要做匯算清繳報(bào)告
個(gè)人所得稅預(yù)繳和匯算清繳有什么區(qū)別
老師,我想問(wèn)下,稅務(wù)注銷的那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳是和每年5月份申報(bào)的那個(gè)匯算清繳填寫(xiě)內(nèi)容是一樣的吧
購(gòu)進(jìn)原材料開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,機(jī)械配件還有其余沒(méi)有開(kāi)票,抵扣原材料是不是按收的百分比抵扣的
編制假報(bào)表是怎么改出來(lái)的。經(jīng)營(yíng)貸款。那些數(shù)據(jù)是不能動(dòng)的
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅