同學(xué)你好,相當(dāng)于出售固定資產(chǎn)和原材料。開(kāi)票就按照實(shí)際的開(kāi),增值稅是13% ,分錄如下:
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,要轉(zhuǎn)讓一塊土地,怎么籌劃買賣雙方都能盡可能的少繳 稅,對(duì)方公司有一塊地要賣給我公司,賣給我公司還沒(méi)票,我公司后續(xù)要開(kāi)發(fā)房產(chǎn)業(yè)務(wù),涉及的雙方需要繳納哪些稅,能怎么處理是買賣雙方都能少交稅
請(qǐng)問(wèn)下,工程項(xiàng)目掛靠建筑公司,稅費(fèi),包工頭自交,另外還要收2%管理費(fèi)。 另外還需要我開(kāi)材料票和勞務(wù)票,給建筑公司 問(wèn)題①我想問(wèn)下,建筑公司 稅費(fèi)要多少呀, 包括哪些稅, 問(wèn)題② 為什么交了稅費(fèi)和管理費(fèi) 還要需要開(kāi)材料和勞務(wù)票 問(wèn)題③ 材料和勞務(wù)一般分別要開(kāi)多少比例 ,問(wèn)題比較多謝謝老師了
老師 我想問(wèn)如果我公司付了款 對(duì)方一直沒(méi)有開(kāi)票 得了3年賬務(wù)怎么處理 還有一種 對(duì)方開(kāi)了票給公司 公司3年也沒(méi)有付款給對(duì)方 要怎么做賬務(wù)處理 稅務(wù)要提交什么資料嗎
會(huì)計(jì)小白請(qǐng)教老師:建材公司做水泥銷售,進(jìn)貨和賣貨沒(méi)有開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)怎么寫會(huì)計(jì)分錄?要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)去嗎?
我去面試一個(gè)做項(xiàng)目的公司,有很多項(xiàng)目(不是建筑)是那種機(jī)房設(shè)備安裝那些。甲方給這個(gè)公司的業(yè)務(wù),收入基本上入公戶,材料款公司開(kāi)票,老板問(wèn)怎么才能少交稅?
一般項(xiàng)目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));法律咨詢(不含依法須律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可的業(yè)務(wù));社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);財(cái)務(wù)咨詢;企業(yè)總部管理;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)形象策劃;破產(chǎn)清算服務(wù);知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)(專利代理服務(wù)除外);商務(wù)代理代辦服務(wù);市場(chǎng)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);社會(huì)調(diào)查(不含涉外調(diào)查)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)服務(wù)。上述經(jīng)營(yíng)范圍是否具備助貸資質(zhì)?
老師,我2025年8月1日辦的外經(jīng)證,當(dāng)天開(kāi)了發(fā)票,當(dāng)天預(yù)交了增值稅和附加稅。今天9月1日申報(bào)2025年8月的增值稅和附加稅。這個(gè)預(yù)交增值稅是不是可以抵扣的?
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,我今天下午碰到一個(gè)人,說(shuō)是,如果一個(gè)公司能買幾個(gè)羅著作權(quán),就可以少交增值稅。我估計(jì)這是胡扯吧?
老師你好,我們公司2月份成立,8月升成一般納稅人,這個(gè)沒(méi)有報(bào)過(guò)印花稅,也沒(méi)有提示讓報(bào),咋弄,
老師你好,我這個(gè)提示沒(méi)問(wèn)題吧
老師,一個(gè)員工固定工資2700,每月帶薪休假2天,這個(gè)月請(qǐng)假10天,除去2天帶薪休假,8月份有31號(hào),是按照2700/31還是2700/30,算她每天的工資,按照30天不?
老師,怎么在電子稅務(wù)局查詢這張報(bào)關(guān)單是哪一年哪一個(gè)批次的退稅
營(yíng)業(yè)收入乘以收入千分之八點(diǎn)三是業(yè)務(wù)招待費(fèi)臨界點(diǎn),是什么意思呢?
高新企業(yè)開(kāi)出去的票,我們是不是看到收入內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)或技術(shù)產(chǎn)品,就可以確認(rèn)是高企收入,就要跟客戶要立項(xiàng)報(bào)告,人員分配表,費(fèi)用分配表,那要是他們還有其他的銷售收入呢我是不是只算普通企業(yè)收入即可,我直接不用管他是不是高企收入
哈嘍,我去年有筆業(yè)務(wù)就是老板的師兄用私戶轉(zhuǎn)錢到我們公司,然后隔了一個(gè)月我們用公戶轉(zhuǎn)回去對(duì)方的公戶上,然后對(duì)方還開(kāi)了專票我們,開(kāi)的票是技術(shù)服務(wù)費(fèi),但其實(shí)這個(gè)不算是真實(shí)的業(yè)務(wù),就是一進(jìn)一出還給老板師兄而已,然后這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)又被代賬勾選了,這個(gè)要怎么做賬呢
老師,開(kāi)進(jìn)來(lái)的時(shí)候是普票,也需要13個(gè)點(diǎn)嗎
不是有簡(jiǎn)易征收的那個(gè)嗎
簡(jiǎn)易征收是需要滿足特定條件的,你這個(gè)開(kāi)進(jìn)來(lái)普票是什么時(shí)候?
是去年和前年開(kāi)的
需要什么條件
去年和前面開(kāi)的,一般都不能簡(jiǎn)易征收,您是一般納稅人還是小規(guī)模?
一般納稅人
是小規(guī)模納稅人開(kāi)進(jìn)來(lái)的
同學(xué)你好,真抱歉,老師剛剛問(wèn)的不夠全,所以回答的不太準(zhǔn)確。 如果你是一般納稅人,而且購(gòu)買時(shí)未抵扣過(guò)的固定資產(chǎn),可以按3%減按2%算增值稅。
老師,已經(jīng)抵扣過(guò)的
那已經(jīng)抵扣了,肯定享受不了簡(jiǎn)易了。還是13個(gè)點(diǎn)增值稅。
如果沒(méi)有抵扣過(guò),也就是說(shuō)可以按百分之2開(kāi)票對(duì)吧
簡(jiǎn)易不了就得按照百分之13嗎
如果沒(méi)有抵扣過(guò),也就是說(shuō)可以按百分之2開(kāi)票對(duì)吧----是的
簡(jiǎn)易不了就得按照百分之13----是的,跟著您公司目前的發(fā)票稅率開(kāi)