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Q

老師,您好,請問當(dāng)月開出的數(shù)電票,當(dāng)月又沖紅,這樣還需要做賬務(wù)處理的嗎?

2024-01-10 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-10 15:51

你好,同學(xué) 開具和沖紅,建議都要做賬的

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快賬用戶7194 追問 2024-01-10 15:53

那么直接做相反可以就可以是嗎

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快賬用戶7194 追問 2024-01-10 15:53

相反的科目

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齊紅老師 解答 2024-01-10 15:53

那么直接做相反可以就可以

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齊紅老師 解答 2024-01-10 15:54

直接相反的分錄即可的

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快賬用戶7194 追問 2024-01-10 15:55

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-10 15:55

不客氣,同學(xué),祝你生活愉快

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快賬用戶7194 追問 2024-01-10 16:07

老師,我還有一個問題想問一下,就是剛開始做了預(yù)付賬款,后面已經(jīng)銷售了結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在才收發(fā)票回來,那么還需要做什么賬務(wù)處理嗎?還是直接把發(fā)票放回到結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張憑證那里

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齊紅老師 解答 2024-01-10 16:07

直接把發(fā)票放回到結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張憑證那里

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快賬用戶7194 追問 2024-01-10 16:08

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-10 16:09

不客氣,同學(xué),祝你生活愉快

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你好,同學(xué) 開具和沖紅,建議都要做賬的
2024-01-10
同學(xué)你好,不需要做賬務(wù)處理了。
2024-03-18
這個不需要做賬務(wù)處理的
2023-04-01
你好 嚴(yán)格來說,是要的 但是實務(wù)中,你當(dāng)月這樣操作,只是發(fā)票進(jìn)行了調(diào)整,你賬務(wù)處理不處理沒有影響的
2023-10-20
你好!這個可以不用入賬,2個都不用入就行
2024-07-02
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