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老師你好,公司上個(gè)月有出口退稅,這個(gè)月公司要交增值稅的,那上個(gè)的出口退稅額這個(gè)月要交附加稅嗎,感謝

2024-01-10 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-10 13:40

你好,退稅的部分不用增值附加稅,附加稅是根據(jù)當(dāng)月實(shí)際要交的增值稅來(lái)的。

頭像
快賬用戶6730 追問(wèn) 2024-01-10 14:17

不是呀,增值稅主表13行,免抵稅應(yīng)退稅額有數(shù)據(jù),稅務(wù)局也說(shuō)要交附加稅

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-10 14:19

您好,明白了,他的意思是免抵部分就是不能抵扣的部分。是需要計(jì)算繳納附加稅的

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你好,退稅的部分不用增值附加稅,附加稅是根據(jù)當(dāng)月實(shí)際要交的增值稅來(lái)的。
2024-01-10
還是先計(jì)提附加,再交,分錄都是一樣的
2025-04-08
你好,增值稅申報(bào)表表上是出口退稅銷售額是指當(dāng)月報(bào)關(guān)出口,并在當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票的銷售額.
2021-01-11
不用,出口退稅申報(bào)當(dāng)月做
2020-12-04
你好這個(gè)不需要交。
2024-06-17
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