同學(xué)你好。 把之前記錄的應(yīng)收和應(yīng)付互相沖一下就好了。 借:應(yīng)付賬款-文豪 貸:應(yīng)收賬款-十七冶 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-十七冶
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買(mǎi)主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專(zhuān)用發(fā)票來(lái)結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來(lái)我們公司辦理?yè)芸钪埃覀円冉o開(kāi)發(fā)公司開(kāi)具工程款發(fā)票,這時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒(méi)有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來(lái)多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷(xiāo)賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師們,小建筑工程公司的一個(gè)700多萬(wàn)的合同,我們是乙方,就這個(gè)一個(gè)項(xiàng)目快竣工了,而且是分包出去的,等于項(xiàng)目經(jīng)理掛靠我們乙方公司的資質(zhì)承包的這個(gè)項(xiàng)目,合同里也寫(xiě)地非常明確乙方承包的施工隊(duì)農(nóng)民工工資與乙方簽訂勞動(dòng)合同并繳納社保并提供月工資表名單,可實(shí)際上這部分人工費(fèi)甲方未按合同履行,而是直接給這農(nóng)民工發(fā)了工資,但是這部分農(nóng)民工的個(gè)人所得稅申報(bào)在乙方公司提交的,我才來(lái)幾天,我所在的乙方公司小會(huì)計(jì)居然又拿這部分農(nóng)民工工資虛計(jì)提了工資,貸方都掛到其他應(yīng)付老板(表示墊付的)累計(jì)900多萬(wàn)了,可實(shí)際上賬上根本沒(méi)有那么多的錢(qián),這一個(gè)合同也就700多萬(wàn),工程款還都沒(méi)有及時(shí)撥過(guò)來(lái),卻要求開(kāi)票
請(qǐng)問(wèn)老師,公司承包了一個(gè)環(huán)保工程服務(wù)項(xiàng)目,場(chǎng)地施工是分包給別的單位然后要求對(duì)方提供農(nóng)民工名單打款給農(nóng)民工個(gè)人賬戶,并要求對(duì)方提供勞務(wù)發(fā)票入賬人工是吧?那本公司主營(yíng)銷(xiāo)售環(huán)保設(shè)備的,然后分配車(chē)間工人在工程場(chǎng)地那邊安裝設(shè)備并調(diào)試運(yùn)行,那這段時(shí)間公司的工人工資能作為農(nóng)民工名單從總包方那直接打款給工人,我們把分配工人做工資表直接入賬也作為工程人工正確嗎?
老師:我們是建筑公司,接了一項(xiàng)工程,業(yè)主給我們結(jié)進(jìn)度款20萬(wàn),其中4萬(wàn)是打進(jìn)公司的農(nóng)民工工資專(zhuān)戶,我們開(kāi)了16萬(wàn)的材料票給甲方,但4萬(wàn)的工資我們沒(méi)去稅局代開(kāi)發(fā)票,而是打進(jìn)一個(gè)勞務(wù)公司的賬戶讓勞務(wù)公司代發(fā),并且用勞務(wù)公司開(kāi)了票給業(yè)主,請(qǐng)問(wèn)我們公司用什么會(huì)計(jì)分錄處理這筆業(yè)務(wù)?勞務(wù)公司又用什么分錄處理這業(yè)務(wù)?個(gè)稅是由承包方申報(bào)還是勞務(wù)公司申報(bào)?勞務(wù)公司也是我在做賬
老師,我想問(wèn)下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,就是我們公司是安徽正禾建設(shè)工程,這個(gè)項(xiàng)目十七冶是承包方,我們是分包方,對(duì)方蕪湖文豪機(jī)電設(shè)備公司承攬風(fēng)管安裝施工包工包料,現(xiàn)在要給蕪湖文豪付款,是十七冶用農(nóng)民工工資賬戶直接付款給文豪了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我要怎么做呢?
老師你好,個(gè)體戶賓館,之前都是核定征收,今年開(kāi)始查帳征收,以前沒(méi)有做帳,現(xiàn)在從2025年1月1日開(kāi)始做帳,金蝶軟件賬務(wù)初始余額能不能都填寫(xiě)零
你好,老師,這個(gè)月支付了6個(gè)月租金18000。然后我就做了一個(gè)管理費(fèi)用-租金18000,貸方,銀行存款。但是,好像不太對(duì)。這個(gè)是不是要攤銷(xiāo),那攤銷(xiāo)到每個(gè)月分錄后面怎么做
公司買(mǎi)的空調(diào)除了入固定資產(chǎn)還能入什么費(fèi)用?
你好老師,我們公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),股東是居民企業(yè),24年未分配利潤(rùn)115萬(wàn),現(xiàn)在匯算清繳完,可彌補(bǔ)虧損23萬(wàn),現(xiàn)在要進(jìn)行分紅,24年的可以分配多少金額?
老師,我們工程做不好的圖紙,外發(fā)給外面人做,付人家1850元,怎么做賬
老師,供應(yīng)商2024年開(kāi)具的軟件開(kāi)發(fā)的發(fā)票,今年才收到,應(yīng)該怎么入賬
19年做了一個(gè)月的會(huì)計(jì)代理記賬,后面發(fā)現(xiàn)自己懷孕了就辭職了,由于時(shí)間太短沒(méi)學(xué)到什么東西,然后五年沒(méi)上班了,去年重新考初級(jí)會(huì)計(jì)證。這個(gè)月22號(hào)就是前天鼓起勇氣去去面試會(huì)計(jì),可能由于面試時(shí)工作經(jīng)驗(yàn)造假了寫(xiě)了2018年到2020年兩年的會(huì)計(jì)代理記賬經(jīng)驗(yàn)。所以面試通過(guò)了,叫我星期一去上班?,F(xiàn)在我好焦慮怕露底,要不要去報(bào)道上班。如果去的話,我第一天會(huì)不會(huì)交接,怎么交接,我需要怎么做?
我們是一般納稅人稅局備案有(137號(hào)文件銷(xiāo)售蔬菜食用菌在流通環(huán)節(jié)免稅),本次購(gòu)買(mǎi)竹蓀在類(lèi)目里,上游開(kāi)具1%增值稅普通發(fā)票,我們銷(xiāo)售時(shí)候能免稅嗎?
老師,供應(yīng)商之前給的溢價(jià),抵減在最近采購(gòu)貨物的發(fā)票上了,本來(lái)近了三種貨,發(fā)票上只體現(xiàn)了兩種,入庫(kù)時(shí)按發(fā)票上的貨物入帳,沒(méi)體現(xiàn)在發(fā)票上的貨物按贈(zèng)送入庫(kù)了,麻煩老師幫我看看入庫(kù)后明細(xì)帳的結(jié)存金額為什么越負(fù)越多,發(fā)出的單價(jià)是怎么計(jì)算的,這種情況按贈(zèng)送入庫(kù)是否正確。
請(qǐng)問(wèn)老師,2024年度已經(jīng)入成本,但匯算清繳前未取得發(fā)票,做了納稅調(diào)整,調(diào)整后也是虧損,如果在后期取得發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬
下面這個(gè)分錄銀行存款有嗎?我們完全沒(méi)收到這個(gè)款項(xiàng)啊,十七冶是直接付給文豪了
直接這樣做對(duì)嗎?
銀行存款是同學(xué)的收入那筆錢(qián)。 比如100萬(wàn),分包款40萬(wàn),十七冶不是應(yīng)該給你們60嗎,我寫(xiě)的銀行存款是讓同學(xué)把這部分確認(rèn)了。 如果這次十七冶只是支付了分包款,沒(méi)支付應(yīng)該給你們的錢(qián),那就不用寫(xiě)銀行存款那筆了。
同學(xué)寫(xiě)的沒(méi)問(wèn)題,可以的。
是的,十七冶只是付了文豪機(jī)電的款,并沒(méi)有支付我們款項(xiàng)
那就不寫(xiě)銀行存款那筆分錄了。