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老師,我想問下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,就是我們公司是安徽正禾建設(shè)工程,這個(gè)項(xiàng)目十七冶是承包方,我們是分包方,對(duì)方蕪湖文豪機(jī)電設(shè)備公司承攬風(fēng)管安裝施工包工包料,現(xiàn)在要給蕪湖文豪付款,是十七冶用農(nóng)民工工資賬戶直接付款給文豪了,請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我要怎么做呢?

老師,我想問下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,就是我們公司是安徽正禾建設(shè)工程,這個(gè)項(xiàng)目十七冶是承包方,我們是分包方,對(duì)方蕪湖文豪機(jī)電設(shè)備公司承攬風(fēng)管安裝施工包工包料,現(xiàn)在要給蕪湖文豪付款,是十七冶用農(nóng)民工工資賬戶直接付款給文豪了,請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我要怎么做呢?
2024-01-10 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-10 11:31

一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工

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快賬用戶4602 追問 2024-01-10 11:53

不是,老師,我們這個(gè)工程沒有結(jié)束,我問的只是這一筆業(yè)務(wù),就是現(xiàn)在是承包方用農(nóng)民工工資直接付款給承攬風(fēng)管的公司應(yīng)付款了,這個(gè)具體的分錄應(yīng)該怎么做?實(shí)際上是我們分包這個(gè)項(xiàng)目的,我們做完要找十七冶要工程款,文豪機(jī)電是負(fù)責(zé)風(fēng)機(jī)的材料和安裝,我們要付款給文豪機(jī)電,現(xiàn)在是十七冶用農(nóng)民工工資直接付款給文豪機(jī)電了,請問我們要怎么做分錄?

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快賬用戶4602 追問 2024-01-10 11:58

直接這樣做可以嗎?

直接這樣做可以嗎?
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齊紅老師 解答 2024-01-10 12:07

是借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶4602 追問 2024-01-10 12:12

不是,我們這個(gè)并沒開票

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齊紅老師 解答 2024-01-10 12:15

不按完工比例確認(rèn)收入嗎

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快賬用戶4602 追問 2024-01-10 12:17

我們沒有收入,這個(gè)是承包方十七冶直接付對(duì)方文豪機(jī)電材料供應(yīng)的款項(xiàng)了

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齊紅老師 解答 2024-01-10 12:20

不是你們的業(yè)務(wù)嗎 應(yīng)該有收入吧

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快賬用戶4602 追問 2024-01-10 12:20

老師沒看我發(fā)的圖片嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-10 12:24

你是分包不就是你應(yīng)該有收入嗎 看了

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一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2024-01-10
同學(xué)你好。 把之前記錄的應(yīng)收和應(yīng)付互相沖一下就好了。 借:應(yīng)付賬款-文豪 貸:應(yīng)收賬款-十七冶 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-十七冶
2024-01-10
你好; 1. 是的。? ?意思是你們是總包 ; 分包開票給你; 提供分包的工人資料 你代發(fā)工資 是嗎? ?
2022-02-25
假設(shè)收到分包方款項(xiàng): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 - 分包方 支付項(xiàng)目工資: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 收取管理費(fèi): 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 - 管理費(fèi) 當(dāng)掛靠方打錢給您的公司用于支付工資時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 - 掛靠方
2024-08-02
您好 4晚您沒有開具發(fā)票 也沒有收到款項(xiàng) 不做分錄 勞務(wù)公司確認(rèn)收入 收款 做成本 個(gè)人所得稅勞務(wù)公司申報(bào)
2022-08-28
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