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Q

老師好,請問預(yù)交增值稅,現(xiàn)在抵之前預(yù)交增值稅,分錄怎么做?

2024-01-09 21:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-09 21:40

一般納稅人嘛,如果是的話,借應(yīng)交稅費未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅

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快賬用戶2651 追問 2024-01-09 21:42

老師,未交增值稅又怎么平掉呢?完整分類?

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齊紅老師 解答 2024-01-09 21:43

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

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快賬用戶2651 追問 2024-01-09 21:48

謝謝老師,請問可以不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個過渡科目?算過渡科目?

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齊紅老師 解答 2024-01-09 21:50

可以 自己選擇 是啊

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一般納稅人嘛,如果是的話,借應(yīng)交稅費未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅
2024-01-09
你好!這個抵稅可以不用做分錄。因為借方已經(jīng)做了
2024-03-07
?你好 ;? ?多抵扣了 ; 那么你 之前就少繳納了稅費的; 你們? 當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求你 補繳納不??
2022-07-13
你好;? ? 如果你之前是多抵扣了。 說明你? 少繳納了。 你少繳納了應(yīng)該是要? 補繳納的; 如果你之前已交稅金有余額可以直接沖? ?;? ?
2022-07-12
你好;? ? ?借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-07-12
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