你好, 在中國,小規(guī)模納稅人銷售自己使用的舊設備需要按照簡易辦法征收增值稅。增值稅征收率為3%,但如果是銷售自己使用的固定資產,可以減按2%的征收率計算。 增值稅計算公式: 應納稅額 = 銷售額 × 征收率 如果沒有發(fā)票,可以按照協(xié)議價、市場價或評估價作為銷售額計算增值稅。 企業(yè)所得稅方面,銷售舊設備取得的收入需要并入企業(yè)的應納稅所得額,按照企業(yè)所得稅法規(guī)定的稅率(一般為25%)繳納企業(yè)所得稅。 企業(yè)所得稅計算公式: 應納稅所得額 = 收入總額 - 成本費用 - 損失 應納稅額 = 應納稅所得額 × 稅率 如果沒有發(fā)票,計算企業(yè)所得稅時,可能需要對銷售舊設備的收入進行納稅調整。具體操作時,請咨詢專業(yè)會計或稅務師。
老師,你好,公司用舊的設備置換新的設備,我舊設備要開票,我是一般納稅人,怎么交增值稅?
老師有一般納稅人與小規(guī)模企業(yè)銷售自己用的物品,舊貨,生產設備及固定資產的怎么算的總結嗎
企業(yè)為增值稅一般納稅人,發(fā)現(xiàn)一生產設備被盜,該設備的原值為40000元,累計折舊為30000元,怎么計算進項稅額?
老師,我是小規(guī)模納稅人,本月開票20萬發(fā)票 增值稅和企業(yè)所得稅怎么算
你好老師,我們是一般納稅人,收到小規(guī)模開的設備發(fā)票是3%稅率的,用了一段時間不用了,現(xiàn)在要吧設備賣了,賣設備的稅率怎么開呀是3還是13的稅率
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
生產設備也是固定資產吧
是的呢,你的理解正確的呢
我以為這里的固定資產指不動產
設備是有形動產,也是屬于固定資產
那企業(yè)所得稅呢?如果我賣了8萬,平時的費用有9萬,在這種沒有原值的情況下,我怎么計算企業(yè)所得稅,是按8萬的利潤還是企業(yè)虧損了1萬不用交稅呢
老師,這個問題怎么處理
企業(yè)虧損了1萬不用交稅呢