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老師我們是小規(guī)模納稅人,賣舊設備,增值稅怎么算,舊設備沒有發(fā)票,企業(yè)所得稅怎么算

2024-01-09 20:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-09 20:36

你好, 在中國,小規(guī)模納稅人銷售自己使用的舊設備需要按照簡易辦法征收增值稅。增值稅征收率為3%,但如果是銷售自己使用的固定資產,可以減按2%的征收率計算。 增值稅計算公式: 應納稅額 = 銷售額 × 征收率 如果沒有發(fā)票,可以按照協(xié)議價、市場價或評估價作為銷售額計算增值稅。 企業(yè)所得稅方面,銷售舊設備取得的收入需要并入企業(yè)的應納稅所得額,按照企業(yè)所得稅法規(guī)定的稅率(一般為25%)繳納企業(yè)所得稅。 企業(yè)所得稅計算公式: 應納稅所得額 = 收入總額 - 成本費用 - 損失 應納稅額 = 應納稅所得額 × 稅率 如果沒有發(fā)票,計算企業(yè)所得稅時,可能需要對銷售舊設備的收入進行納稅調整。具體操作時,請咨詢專業(yè)會計或稅務師。

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快賬用戶4559 追問 2024-01-09 20:38

生產設備也是固定資產吧

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齊紅老師 解答 2024-01-09 20:42

是的呢,你的理解正確的呢

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快賬用戶4559 追問 2024-01-09 20:42

我以為這里的固定資產指不動產

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齊紅老師 解答 2024-01-09 20:45

設備是有形動產,也是屬于固定資產

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快賬用戶4559 追問 2024-01-09 20:58

那企業(yè)所得稅呢?如果我賣了8萬,平時的費用有9萬,在這種沒有原值的情況下,我怎么計算企業(yè)所得稅,是按8萬的利潤還是企業(yè)虧損了1萬不用交稅呢

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快賬用戶4559 追問 2024-01-09 21:51

老師,這個問題怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-01-10 07:13

企業(yè)虧損了1萬不用交稅呢

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你好, 在中國,小規(guī)模納稅人銷售自己使用的舊設備需要按照簡易辦法征收增值稅。增值稅征收率為3%,但如果是銷售自己使用的固定資產,可以減按2%的征收率計算。 增值稅計算公式: 應納稅額 = 銷售額 × 征收率 如果沒有發(fā)票,可以按照協(xié)議價、市場價或評估價作為銷售額計算增值稅。 企業(yè)所得稅方面,銷售舊設備取得的收入需要并入企業(yè)的應納稅所得額,按照企業(yè)所得稅法規(guī)定的稅率(一般為25%)繳納企業(yè)所得稅。 企業(yè)所得稅計算公式: 應納稅所得額 = 收入總額 - 成本費用 - 損失 應納稅額 = 應納稅所得額 × 稅率 如果沒有發(fā)票,計算企業(yè)所得稅時,可能需要對銷售舊設備的收入進行納稅調整。具體操作時,請咨詢專業(yè)會計或稅務師。
2024-01-09
你好,當時舊設備有沒有抵扣?
2019-12-24
你好!不用交增值稅的,稅控盤先不報,到時候要交增值稅再減免。
2020-10-14
您好 您開具發(fā)票出去 要按150萬算稅 借:庫存商品 130 貸:銀行存款 130 借:銀行存款 150 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 借:主營業(yè)務成本 130 貸:庫存商品 130
2020-10-15
您好,小規(guī)模納稅人的是按3%的計算,實際按2%繳納,1%是減免的,一般納稅人抵扣過增值稅的話,就按13%的增值稅算銷項稅額,是沒有抵扣的話,那就和小規(guī)模納稅人的一樣。
2020-08-09
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