您好 請(qǐng)問購進(jìn)的時(shí)候稅率多少
企業(yè)為增值稅一般納稅人,發(fā)現(xiàn)一生產(chǎn)設(shè)備被盜,該設(shè)備的原值為40000元,累計(jì)折舊為30000元,怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?
乙企業(yè)為增值稅一般納稅人, 購入生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為97萬元,增值稅為13萬元,另發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)3萬元,運(yùn)雜費(fèi)2萬元,設(shè)備于當(dāng)月投入使用。該設(shè)備采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限5年,設(shè)備殘值1萬元。 要求: (1) 計(jì)算該設(shè)備的入賬價(jià)值。 (2)計(jì)算該設(shè)備各年應(yīng)計(jì)提的折舊額。
1.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年5月24日,甲公司生產(chǎn)車間購入一臺(tái)不需要安裝便可投入使用的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為30000元,增值稅稅額為3900元;另支付裝卸費(fèi)300元,包裝費(fèi)400元,增值稅稅額為42元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為700元,按照年限平均法計(jì)提折舊。要求:計(jì)算該生產(chǎn)設(shè)備的原價(jià)、2020年全年的折舊額。
1.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年5月24日,甲公司生產(chǎn)車間購入一臺(tái)不需要安裝便可投入使用的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為30000元,增值稅稅額為3900元;另支付裝卸費(fèi)300元,包裝費(fèi)400元,增值稅稅額為42元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為700元,按照年限平均法計(jì)提折舊。要求:計(jì)算該生產(chǎn)設(shè)備的原價(jià)、2020年全年的折舊額。
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年5月24日,甲公司生產(chǎn)車間購入一臺(tái)不需要安裝便可投入使用的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為30000元,增值稅稅額為3900元;另支付裝卸費(fèi)300元,包裝費(fèi)400元,增值稅稅額為42元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為700元,按照年限平均法計(jì)提折舊。要求:計(jì)算該生產(chǎn)設(shè)備的原價(jià)、2020年全年的折舊額。
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請(qǐng)問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對(duì)不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計(jì)提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計(jì)提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場價(jià)值為(??)萬元。
民間非營利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬增值稅申報(bào)表的收入是120萬,財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計(jì)入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會(huì)計(jì)科目
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎
您好,購進(jìn)時(shí)的稅率為13%
購進(jìn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額40000*0.13=5200 您要問的是不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,要減去折舊嘛?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,要減去折舊金額后轉(zhuǎn)出
好的,謝謝您
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
還有這道題我不太理解要怎么算
請(qǐng)問沒有給商品成本嗎
沒有哦,如果計(jì)算需要用到成本,您可以用文字代替可以嘛?
請(qǐng)問增值稅稅率多少 考慮嗎
增值稅稅率沒說,按13%吧
借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 借:應(yīng)收賬款 113000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000*0.5=100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? ?100000*0.13=13000 借:銀行存款 60000 貸:應(yīng)收賬款60000
謝謝老師哦
不用謝 祝您工作順利 生活愉快