你好,這個(gè)是更正申報(bào)。
2021年5月開始沒有填過增值稅,請問還可以在第四季度申報(bào)表里補(bǔ)前面的嗎?
老師您好咨詢一個(gè)問題:我們是小規(guī)模,第一季度增值稅申報(bào)表有誤剛在電子稅務(wù)局里面進(jìn)行了作廢申報(bào),但是應(yīng)該怎么補(bǔ)申報(bào)呢?待辦事項(xiàng)里面沒有
老師請問小規(guī)模納稅人以前增值稅申報(bào)表減免稅申報(bào)表那里選小規(guī)模納稅人減按1%征收,現(xiàn)在選哪個(gè)了?
請問小規(guī)模合伙企業(yè),個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營申報(bào)想彌補(bǔ)之前年度虧損,請問哪里可以查詢以前年度虧損的金額?
老師您好!請問公司小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,小規(guī)模之前是季度申報(bào)的,現(xiàn)在3月轉(zhuǎn)一般納稅人之前需申報(bào)1-2月增值稅,可是點(diǎn)進(jìn)去,提示本月不存在,無需申報(bào),這怎么辦呢?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
在哪里可以更正?請截圖發(fā)我下
還有,之前2023年1-3月開具的是紅沖的發(fā)票5000元,請問增值稅申報(bào)表是不是不需要報(bào)的?怎么現(xiàn)在系統(tǒng)中找不到4月那張?jiān)鲋刀惿陥?bào)表了?
老師,請回答
你好,在這個(gè)地方跟著申報(bào),看你們那邊是不是一樣? 這個(gè)是恒志也要申報(bào)的,但是找不到了,這個(gè)老師沒辦法確定,你要問你當(dāng)?shù)赜?2366看看。