如果,還有額外的超過投資成本的收入也得交個稅20%
老師,請問,我公司資產(chǎn)負(fù)債表有未分配利潤4萬,公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否一定要按這個未分配利潤做溢價轉(zhuǎn)讓,也按這個4萬的轉(zhuǎn)讓比例交個人所得稅
老師,一般納稅人公司,變動股東,發(fā)生股權(quán)裝讓,發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤有余額,請問股東是按這個余額來繳納個稅嗎?是新股東繳納還是原來的股東繳納?
公司發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,繳納個人所得稅,納稅調(diào)增以后得到的應(yīng)納稅所得額,減去本年實(shí)際繳納所得稅,加上本季度的未分配利潤,再乘百分之20,這么算,對么。
老師您好,公司賬上未分配利潤為正數(shù),現(xiàn)在股東間轉(zhuǎn)讓股權(quán),實(shí)繳注冊資本為0,能以0元的價格轉(zhuǎn)讓股權(quán)給新股東嗎?還是得先分配利潤再按出讓股東占比轉(zhuǎn)給其他股東,出讓方按未分配利潤占比繳納個稅,雙方再按出讓價格自行繳納印花稅?能不分配利潤直接轉(zhuǎn)讓股權(quán)嗎?資金是否要實(shí)際到賬?
老師,我想問一下,做股權(quán)變更,如果資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤有余額,是先要按未分配利潤分紅了,繳納個人所得稅,才可以做股轉(zhuǎn)嗎
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
額外的投資沒有。
那就按應(yīng)分的利潤交個稅
就是2022年資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤20萬,2023年轉(zhuǎn)股2%,我給他申報個稅就按照200000*5%=10000*5%=500。交這么多的個稅。對嗎?
錯了。是2023年轉(zhuǎn)股5%
就是這樣計算稅就按照200000*5%*2%*20%
200000(未分配利潤金額)*5%(轉(zhuǎn)股比例)*20%(個稅比例)=500元。對吧?
是的,就是那樣計算的哈
好的。那我在個稅申報哪個數(shù)據(jù)里面填報這個金額呢?
就是這個%2B200000(未分配利潤金額)*5%(轉(zhuǎn)股比例)
個稅系統(tǒng)的哪個模塊填這個數(shù)據(jù)呢?
就是專項(xiàng)申報里邊的,股息紅利里邊
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。