同學,你好 如果你想要改成季報,那你需要重新核定印花稅
這個月沒有銷售收入增值稅0申報了,可是印花稅報不了怎么回事呢?說是要稅源采集,稅源采集我們是按期申報的,我們都是按季申報的,但是并沒有數(shù)據(jù),這要怎么報稅呢?
老師,小規(guī)模按季申報 1月的申報里有個印花稅好像是按次申報的 如果沒有的話 這個要不要管它 要不要點零申報
這個月要申報印花稅是不是在稅種認定那里寫了按季申報的,如果是沒有合同也要零申報,如果是按次的話,就不用管?
老師好,我剛做了印花稅季度稅源采集,但是申報的時候申報不了,稅款所屬期是2023.7.1~2023.9.30,是不是只能十月初申報呢,謝謝
老師,印花稅申報是不是要先采集稅源,如果是按次申報的話,是不是只需要報上個月的就好了,我想報季度的,但是它提示這樣的,要怎么辦
問個問題,考場上時間最好怎么分配?
個體戶的營業(yè)執(zhí)照,登錄電子稅務局只顯示個人身份信息,不顯示營業(yè)執(zhí)照,身份切換不了,是什么原因?
老板要我把往來記清楚,我用什么軟件做比較清楚?。刻嵝牙习迨湛?,付款,開發(fā)票,要發(fā)票
A為什么對?子公司的擔保不是應該由子公司的股東會表決嗎
請問有經(jīng)驗的老師,民辦盈利性高中軍訓費怎么做賬務處理,學校會計
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應商給我們開進來的票是專項票9個點,做賬的時候做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個進項稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預繳是提前交錢么?
員工報銷酒店發(fā)票1000元,進項60元,公司只給報800元,那我需要進項稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報多少都不影響進項全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報不了
老師,您好,我們幼兒園報廢了一部校車,然后公戶收到報廢款項。對方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤就是凈利潤吧?
但是7月份季報的時候只報了6月份的采購和銷售合同,這樣子報對嗎?那我現(xiàn)在1月就只報12月的?
同學,你好 你是按次申報的話,每個月都可以申報
但是月度的時候系統(tǒng)里面沒有跳出來申報的窗口
同學,你好 你自己需要增加申報
而且之前的財務都沒有報,只在季度申報的時候報了上個月的
同學,你好 那你可能是季度申報
什么牛頭不對馬嘴的,我們的納稅人信息那里顯示的是營業(yè)賬簿按年申報,然后上個會計7月季報的時候采集了稅源按次申報,只報了6月份的印花,不是按季度報的,這種做法對不對?那我現(xiàn)在1月要按什么報,按次報只報12月的這個做法對不對,
而且10月份季度申報的時候根本沒有報印花稅,4月有實收資本,也沒有按照營業(yè)賬簿申報,這都行不行啊?是不是錯了
同學,你好 你是按次申報,按次申報的納稅人應當自納稅義務發(fā)生之日起十五日內(nèi)申報繳納稅款。你現(xiàn)在這樣申報就是不對的。
那她之前這樣報的是不是得去改
同學,你好 是要去更正的