同學(xué),你好 沒有發(fā)票不行的,讓對方去稅務(wù)局代開發(fā)票
老師,瑜伽館包學(xué)員的餐食,每天做飯阿姨都會(huì)去采購菜,去的是小商販沒有發(fā)票的,這個(gè)能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?這些費(fèi)用怎么做賬?包括做飯阿姨的工資?還有給學(xué)員購買的瑜伽服怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
電商行業(yè),賣水果的小規(guī)模納稅人,購買水果的時(shí)候沒有成本發(fā)票,因?yàn)槎际歉r(nóng)民直接購買,可以用收據(jù)作為成本發(fā)票稅前扣除嗎?不可以的話怎么辦,農(nóng)戶也不去代開
餐飲行業(yè),購買的一些食材都沒發(fā)給開發(fā)票,有農(nóng)村小商販的,也有在小超市的,但都沒票,到時(shí)可以自行去稅務(wù)代開嗎?錢也是打給內(nèi)部公司采購人員
公司是合作社,自產(chǎn)自銷,去年7.8月份銷售了一批水果開了票,但是一直農(nóng)戶都沒有時(shí)間去代開發(fā)票,成本一直沒有做到賬上,但是因?yàn)楹献魃缑馄髽I(yè)所得稅政策,所以也沒有交企業(yè)所得稅,請問成本票需要開具出來留存嗎?公司小規(guī)模,只能公司拿著農(nóng)戶的授權(quán)書去稅務(wù)局代開,請問票代開出來可以嗎?需不需要成本票?
我有一家小規(guī)模托管企業(yè) 月營業(yè)額在65000元左右 人工費(fèi)用大概在20000元,房租5000元,中午做飯給小朋友吃一餐購買食材的成本在20000-25000之間,平時(shí)做點(diǎn)小活動(dòng),實(shí)際利潤少得可憐大概在8000-10000左右 但是房子是找的個(gè)人的農(nóng)村自建房,對方也不可能更不愿意去開發(fā)票,平時(shí)食材都是一日一購到菜市場找新鮮食材購買,并無固定商家,都是小商販,實(shí)際報(bào)稅增值稅免稅了,但因?yàn)榉孔夂褪巢亩紵o法取得發(fā)票所以無法在企業(yè)所得稅稅前扣除,繳納的企業(yè)所得稅太高了,我該怎么辦
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們),請問一下自已購買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?代賬公司入賬的,會(huì)計(jì)分錄能不能更簡單化方便化,麻煩老師詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
生產(chǎn)制造業(yè)能用進(jìn)銷存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對方公司,對方不開票,只開收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計(jì)入營業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請講師過來在活動(dòng)培訓(xùn)場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購買不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔(dān),假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認(rèn)在A公司還是確認(rèn)在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認(rèn)定,是認(rèn)定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請講師過來在活動(dòng)培訓(xùn)場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個(gè)固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個(gè)在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話,那銷售收入以及采購那一塊,就不能把那個(gè)稅剔出來,那這個(gè)具體要怎么實(shí)操?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點(diǎn),我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應(yīng)商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
就在小商販那他也不可能給咱去代開,我意思是咱自己去代開行嗎?錢打到誰身上,誰去代開
同學(xué),你好 錢打到誰身上,誰去代開 也可以的