您好,可以的,交了增值稅還并入利潤表交所得稅,這個沒有風(fēng)險
小規(guī)模納稅人注銷。預(yù)付。應(yīng)收應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 可以直接轉(zhuǎn)營業(yè)外支出嗎 ? 應(yīng)付賬款 其他應(yīng)付款 直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
老師,我要注銷一個公司,有應(yīng)付和其他應(yīng)付款15萬需要處理,我可以轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入嗎?這樣需要交納所得稅嗎?
老師,把老板下掛的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入可以嗎?這樣做有什么風(fēng)險
一般納稅人,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入要交增值稅?
請問老師,單位注銷把付不出去的其他應(yīng)付賬款,應(yīng)付款,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,請問需要繳納增值稅嗎?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時選含稅還是不含稅
老師,請問我企業(yè)在別的企業(yè)買的2手水箱,他給我們開不了專票,他給我開水,空氣,土壤,公共環(huán)球衛(wèi)生檢測服務(wù)的咨詢費專票可以么,我企業(yè)是一般納稅人
老師:理發(fā)店開分店需要重新注冊個體還是用之前的個體戶營業(yè)執(zhí)照?
老師好,我是使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,目前剛把24年的企業(yè)所得稅做完匯算清繳,需要補交企業(yè)所得稅,補交后會計分錄怎么寫呢?另外24年和25年的財務(wù)報表要調(diào)整嗎?
老師,公司沒下沒有車,如果老板要報銷燃油費的話,是不是只要公司制度允許的話,可以報銷,企業(yè)所得稅稅前不能扣除對嗎。還需要什么流程呢
企業(yè)有進(jìn)口業(yè)務(wù),付款一直是找的別的公司代付的,這種情況怎么看自己交了多少稅,費用是多少。
匯算清繳表里A104000表公司的社保費填那欄呢
餐飲行業(yè),收到抖音套餐款項,應(yīng)該是先團購抖音套餐再到店消費,是否要放預(yù)收款
去哪里看這些企業(yè)一共有多少進(jìn)口海關(guān)專用繳款書
老師,一般納稅人,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入不用交增值稅吧?
您好,當(dāng)然交稅,增值稅13%
老師,小規(guī)模轉(zhuǎn)營業(yè)外收入不是不用申報和納增值稅嗎?一般納稅人居然要?
您好,您說小規(guī)模不交是享受了現(xiàn)在的季度30萬優(yōu)惠政策了,
老師,剛百度了一下,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入應(yīng)該不涉及繳納增值稅吧?大概只有違約金,罰款收入才要?
您好,都要交的,他不是不征收入就要交增值稅的
老師,有個小規(guī)模,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,我沒有報到增值稅報表里哦,沒關(guān)系吧?
您好,12月有沒有申報增值稅度,最好是更正申報一下,我被稽查過,稅務(wù)局比對增值稅申報收入? 和 賬上收入的
老師,我雖然沒報上去,但是報上去季度也不超30萬,應(yīng)該問題不大吧,然后這個也需要報印花稅嗎
您好,印花稅不用報,主營業(yè)務(wù)收入報印花稅就可以
老師,你說的這個要報增值稅,是直接主營收入加營業(yè)外收入填小規(guī)模第9欄嗎?就是和正常報一樣,把營業(yè)外收入加進(jìn)去即可
您好,是的,就是正常申報一樣的,