您好,有實際的收入和采購嗎
小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)2年是開發(fā)票免稅的,我這邊這個月比如收到1000元收入 還需要做借:銀行存款1000 主營業(yè)務(wù)收入970 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅30? 嗎? 那免稅的分錄怎么做? 問題2:申報增值稅報表的時候,這個免稅銷售額這一欄是填1000還是970?
老師,我這個季度做了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備,因為涉及到企業(yè)所得稅預(yù)交,預(yù)交里面也要填營業(yè)外支出金額,其中壞賬準(zhǔn)備是多少,滯納金多少,這樣我們才是四十多萬,我知道這個應(yīng)收賬款沒有稅法規(guī)定的依據(jù)和滯納金罰金是不能稅前扣除的,我只是現(xiàn)在是預(yù)交,稅務(wù)局看到我的企業(yè)所得稅申報表這個營業(yè)外支出數(shù)據(jù),會不會叫我調(diào)回來重新申報,重新申報,我們稅就交多了,明年申請退稅特別麻煩。我這個還怎么辦,我就怕稅務(wù)局叫調(diào)回來補(bǔ)稅,明年匯算清繳我也會把作壞賬準(zhǔn)備調(diào)增企業(yè)所得稅,我目前也只能報四十多萬的利潤,我不知道后面兩個季度會不會沒利潤。我都不知道怎么辦了,我怕是風(fēng)險提示
重慶市小微企業(yè)(非一般納稅人),顯示需要申報2023年印花稅(營業(yè)賬簿)。 這個如何申報?金額這些是怎么填? (營業(yè)額低,還在免稅額度范圍內(nèi))
取證單反饋要求(主營的這個說明怎么寫) 1.請將核實結(jié)果填寫在附件的表格中,附件中的數(shù)據(jù)來自于2023年及2024年申報數(shù)據(jù) 2.在第13列填寫情況是否屬實,是/否,如填是,后續(xù)只需填第19列,如不是,則填第14列-第19列。 3.在第14列填寫企業(yè)2023年制造業(yè)務(wù)銷售額,數(shù)字以企業(yè)所得稅年度納稅申報附表A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中第三行銷售商品收入為準(zhǔn),如有其他情況,請附情況說明及證明材料,且數(shù)字必須來源于上表。 4.在第15列填寫企業(yè)2023年全部銷售額,數(shù)字以企業(yè)所得稅年度納稅申報附表A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中第一行營業(yè)收入為準(zhǔn),如有其他情況,請附情況說明及證明材料,且數(shù)字必須來源于上表。 5.在第16列填寫14列除以15列的值,保留小數(shù)點后兩位。
不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價值變動的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來?我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
去年的季度所得稅申報表的從業(yè)人員數(shù)量填錯了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報表嗎?
24年的工資申報表填錯了,匯算清繳以后還能對24年的工資進(jìn)行更正嗎?
你好老師 個體戶經(jīng)營超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務(wù)師考試有獎學(xué)金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫存貸主營業(yè)成本是吧
老師,請問一下工商年報的時候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計入費用或成本了,當(dāng)月費用會不會比較高?還有什么價格的定低值易耗品,什么價格的定周轉(zhuǎn)材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù),日常在記賬時怎么來界定這兩種。 第二個問題是不是只要體現(xiàn)在財務(wù)系統(tǒng),不管是幾級科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進(jìn)費用或成本?
這個題是不是有問題?答案和這個牛頭不對馬嘴呀?計提工資還有個稅還有其他應(yīng)收款個人社保公積金……
有的。收入都開具了發(fā)票。采購有些是收據(jù)。
那就是收入和采購的合計,萬分之三的稅率
應(yīng)稅憑證數(shù)量是怎么計算的啊
這個的話是寫1就可以的
這個是開了多少張發(fā)票就要填多少行嗎?
嗯對,是這意思的了
“計稅金額”如果為零申報填寫【0】,如果有稅款就按實收資本(股本)、資本公積科目合計金額的增加額填寫 這個是重慶稅務(wù)的填表指導(dǎo)。計稅金額到底怎么填呀
你們一共這倆合計是多少啊這個?
是這樣的
那就是你實收資本資本公積,申報,沒有收入申報
以前年度也申報過印花稅,都是直接額定了一鍵零申報。 我今年這個要填的金額是?
填這個實收資本的100000 這個金額