應(yīng)該把剩余的一次性調(diào)出來的哈
老師,我想問下,我去年用了固定資產(chǎn)一次性扣除,我今年匯算清繳不是要調(diào)增嘛,我在所有固定資產(chǎn)這里稅收金額這里已經(jīng)減掉了去年一次性扣除的那些設(shè)備的折舊,那在下面11欄這里500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除這里是不是還要單獨(dú)體現(xiàn)下,還是說可以不填
想問一下 固定資產(chǎn)一次性扣除匯算清繳填報(bào)問題(有凈殘值) 第一年納稅調(diào)減了(金額就是本年折舊減原值,假如是24萬) 后面兩年納稅調(diào)增(假如每年調(diào)增11萬 最后還剩凈殘值2萬怎么處理呢 我意思是納稅調(diào)增的金額跟當(dāng)初調(diào)減的不應(yīng)該一致嗎 還是說匯算清繳填報(bào)時(shí) 可以不一致 就這樣每年調(diào)增11萬? )
老師,比如說固定資產(chǎn)100萬,我財(cái)務(wù)上是5年折舊的,每年20萬,但所得稅申報(bào)時(shí)一次性抵扣了100萬,那以后每年匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增20萬,現(xiàn)在賬面價(jià)值還剩70萬的固定資產(chǎn)我賣了20萬,那沒有調(diào)增的70萬,匯算清繳時(shí)不用再調(diào)增了嗎?如果不調(diào)增,那之前一次性抵扣所得稅不是賺了嗎?
老師,請問一下當(dāng)時(shí)享受了固定資產(chǎn)一次性稅前扣除了,后面不是每年的折舊都要調(diào)增嗎?那如果資產(chǎn)已經(jīng)出售了,還要納稅調(diào)增不?
老師,我就是想問一下,當(dāng)時(shí)一次性稅前扣除了的固定資產(chǎn),假如過兩年之后賣掉了,那么剩余的賬面價(jià)值我是要調(diào)增嗎?調(diào)增是在我出售的當(dāng)年匯算清繳一次性把剩余的賬面價(jià)值調(diào)增還是在該固定資產(chǎn)剩余折舊年限內(nèi)逐年調(diào)增???
自己進(jìn)的小雞崽子然后養(yǎng)大往外賣是免稅的嗎
請問老師當(dāng)年沒有資產(chǎn)折舊,匯算清繳有資產(chǎn)折舊表出現(xiàn),是不需要填是嗎?
員工收據(jù)報(bào)銷的小額金額,沒有發(fā)票,幾百塊錢的,然后用公司的個(gè)體工商戶開發(fā)票做賬可以嗎?請賈蘋果老師回答其他人勿接,否則差評
老師,企業(yè)是一般納稅人,沒有13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,只能取得1個(gè)點(diǎn)的,這稅務(wù)籌劃怎么做呢?
您好,老師,公司個(gè)人所得稅申報(bào)可以換一臺電腦申報(bào)嗎?
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
前面是一次性稅前扣除了,比50萬的資產(chǎn),在20年購入時(shí)就一次性在稅前扣除了,折舊年限為5年的,那在未來5年就要逐年納稅調(diào)增回來,21年做納稅調(diào)增10萬,22年做納稅調(diào)增10萬,22年12月底賣了,相當(dāng)于還有3年的折舊沒有做納稅調(diào)增,那剩余的賬面價(jià)值30萬是不是就要在處置當(dāng)年一次性調(diào)增回來?
老師,還在嗎?
在的哈,剛才去廁所了
剩余的賬面價(jià)值30萬是不是就要在處置當(dāng)年一次性調(diào)增回來